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2023年四川成都彭州委统战部部门决算.docx
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2023 四川成都 彭州 统战部 部门 决算
四川成都彭州委统战部XX年部门决算 XX省XX市XX县区委编办2023年部门 决算编制说明 一、根本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、贯彻执行中央、省、XX市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章。 2、研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施;负责市级部门、镇人民政府“三定〞规定的审核工作;负责机构改革和职能运行效果评估工作;负责清理和调整市政府工作部门行政审批事项,推进行政审批制度改革;参与行政区划调整工作。 3、拟订全市行政管理体制改革中长期规划、年度工作方案并组织实施;负责全市统筹城乡行政管理体制机制研究,并提出改革对策和建议。 4、牵头组织推进全市标准化效劳型政府(机关)建设工作。 5、负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关,市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关,市人民团体机关的机构编制管理;负责市政府派出机构的机构编制管理;牵头协调市级各部门之间的职责分工。 1 6、负责全市行政、事业编制总量控制和动态管理;负责市级机关和事业单位补充人员的核批工作。 7、报批副局级及以上机构和按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整;报批副局级及以上领导职数的配备;指导、监督镇、市级部门机构编制管理工作。 8、拟订全市事业单位改革方案、实施意见、机构编制配备标准及相关配套政策;负责全市事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。 9、监督检查全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况;建立机构编制工作考核评估制度;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 2023、负责全市事业单位登记管理、全市党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理工作。 11、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。 (二)2023年重点工作完成情况。 1、深入推进综合行政执法体制改革 2023年,我办牵头继续深入推进综合行政执法体制改革,制定XX县区综合行政执法协作管理规定(试行),进一步明确了市综合执法局、相关部门、镇政府的职责与权限,防止了部门间的推诿扯皮,实现了密切配合,无缝对接。初步构建了权责统 一、权威高效、公平正义的行政执法体系。省、XX市相关部门屡次赴彭专题调研改革工作。我市的改 2 革在全国、全省综合行政执法工作座谈会、全国大城市机构编制联席会议等会议上作了专题交流发言。人民日报中国行政体制改革报告2023中国机构改革与管理中国改革报四川日报、四川电视台、成都日报、成都电视台等媒体对XX县区改革的经验做法作了刊载报道,并作为2023年度XX县区特色创新工作接受XX市政府督查室组织的专家评审。 2、启动事业单位满编运行和履职评估工作 根据XX县区机构编制总量控制动态管理方法,启动全市事业单位机构编制动态调整工作,将各事业单位空余编制全部收回,使各事业单位均处于满编或超编状态。收回的编制由我办统一管理,用于保障全市中心工作、重大民生工程和人才引进编制需求。同时,以机构编制督查评估来指导动态调整,保证动态调整有据可依和标准实施。作为XX市委编办部门职能评估试点地区,今年我们在团市委、市市场和质量监管局开展了评估试点,对单位职能职责、内设机构职能职责、人员结构、编制配备、人岗适应度等全方位进行了评估,初步形成了一套适合彭州实际的评估体系。 3、构建“三责联审〞机制,严肃机构编制管理为加强对镇(街道)、市级部门党政主要领导干部行使用人权、用编权、用财权的监督制约,促进党政主要领导干部正确履行职责,推进用制度管权、管事、管人,制定了XX县区镇(街道)、市级部门党政主要领导干部“三责联审〞方法(试行),由市委组织部、市委编办、市审计局同步 3 联动实施党政主要领导干部选人用人责任审查、机构编制责任审核和任期经济责任审计。进一步严肃了机构编制纪律,强化了机构编制的刚性约束力,提高了机构编制资源的使用效益。 4、全面完成部门责任清单编制和公布工作 按照XX市的统一部署和安排,我办牵头,会同市政府法制办、市监察局、市政府效劳办等全面完成对市级30个单位的行政权力责任清单的审核工作,并于12月23日在彭州公众信息网上对外进行了公布。 5、全力推进放管服,建立行政权力清单动态调整机制今年7月启动行政权力清单首次动态调整工作,出台了XX县区行政权力清单动态调整管理方法,相继对国务院、XX省和XX市取消、下放和调整行政权力清单事项包括行政许可事项在内进行再次清理。经审核确认,首次动态调整行政权力事项共600项,其中新增267项、取消245项、变更79项、暂停实施9项。行政许可事项共计调整32项,其中新增13项、取消6项、变更9项、暂停实施4项。 6、清理行政许可前置条件,标准前置中介效劳对照省、XX市政管办印发的取消、调整和保存的县级行政审批工程前置条件目录,XX县区完成了24个部门的行政审批前置条件的清理核实工作,全面梳理出186项行政审批前置条件。同时,XX县区对20个部门的与行政审批相关的中介效劳事项进行了清理、核对工作,最终形成XX县区行政审批前置中介效劳事工程录,共计126项。 4 7、积极推进社会信用体系建设工作 2023年,完成事业单位设立登记2家、变更登记29家、撤销登记1家;完成事业单位年度报告217家,含公示213家,不公示4家,公示率为98.1%。完成全市217家事业单位法人证书更换工作,为每家事业单位配发统一社会信用代码。有序推进全市机关、群团统一社会信用代码赋码工作,目前,已完成72家机关、群团的赋码工作,预计在12月底前将全面完成该项工作。 二、部门概况 XX县区委编办为行政单位,有下属行政机构XX县区事业单位登记管理局1个,下属事业单位XX县区机构编制信息中心1个。但下属单位未进行财务单独核算,故无下属二级决算单位。 三、收支决算总体情况 2023年市委编办本年收入合计295.36万元,比2023年增加50.06万元,主要变动原因为工资正常晋升和人员增加。其中:财政拨款收入295.36万元,占20230%。无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。 财政拨款收入0.00%0%0事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 20230.00%2023年市委编办本年支出合计295.36万元,与2023年 5 相比增加50.06万元,其中。根本支出250.36万元,占84.76%,增加50.06万元,主要变动原因为工资正常晋升和人员增加;工程支出45万元,占15.24%,与上年持平。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。 15.24%根本支出工程支出84.76% 四、财政拨款收支决算情况 市委编办2023年度财政拨款收支总决算295.36万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加50.06万元,增长20.41%,主要变动原因为工资正常晋升和人员增加。 300202245.32023年度2023002023年度财政拨款收入、支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市委编办2023年度一般公共预算财政拨款支出295.36万元,占本年支出合计的20230%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款增加50.06万元,增长20.41%,主要变动原因 6 为工资正常晋升和人员增加。。 3002022023年度2023002023年度245.3一般公共预算财政拨款支出 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市委编办2023年一般公共预算财政拨款支出295.36万元,主要用于以下方面:一般公共效劳支出256.68万元,占86.90%;社会保障和就业支出20.83万元,占7.05%;医疗卫生支出6.45万元,占2.18%;住房保障支出11.40万元,占3.86%;无教育支出。 1.81%1.13%6.48%一般公共效劳支出社会保障和就业支出医疗卫生支出90.59%住房保障支出 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共效劳支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023年决算数为211.68万元,完成预算20230%,决算数与预算数持平。 2.一般公共效劳支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2023年决算数为 7 45.00万元,完成预算20230%,决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项):2023年决算数为9.48万元,完成预算20230%,决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年决算数为20.83万元,完成预算20230%,决算数与预算数持平。 5.医疗卫生与方案生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2023年决算数为6.45万元,完成预算20230%,决算数与预算数持平。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年决算数为11.40万元,完成预算20230%,决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况市委编办2023年一般公共预算财政拨款根本支出250.36万元,与2023年相比增加了50.06万元,主要变动原因为工资正常晋升和人员增加。其中: 人员经费22023.79万元,主要包括。根本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费42.57万元,主要包括。办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。 8 七、“三公〞经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公〞经费财政拨款支出决算总体情况说明市委编办2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算为4.22万元,完成预算20230%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元,完成预算20230%;公务接待费支出决算为1.52万元,完成预算20230%。2023年度“三公〞经费支出决算数与预算数持平。 2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.43万元,下降9.21%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算与2023年支出决算减少0.43万元,下降21.83%。增减变动的主要原因是强化管理,厉行节约。 (二)“三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元,占63.98%;公务接待费支出决算1.52万元,占36.02%。具体情况如下: 036.02%因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费63.98%公务接待费 9 1.因公出国(境)经费 2023年因公出国(境)费0万元。

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