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2023年市审计局工作总结5篇.docx
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2023 审计局 工作总结
市审计局工作总结5篇 【篇一】 2023年以来,在XX县区委、市政府的正确领导下,xx市审计局以党的十八届六中、七中全会和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以效劳地方经济开展为主线,认真履行审计监督职责,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,及时揭露各类违纪违法问题,反映重大风险隐患,为推动和实现我市经济社会健康开展发挥了积极作用,较好地完成了2023年各项工作任务。 一、2023年工作开展情况 一年来,完成政府投资审计工程183个,送审金额75.43亿元,审定金额72.17亿元,审减金额3.26亿元,综合审减率4%(政府投资工程审计中心自202223年成立以来,已累计完成政府投资审计工程1525个,送审总金额227.99亿元,累计审减金额17亿元)。实施XX县区交通投资等11家国有公司2023年度资产负债损益情况审计,2023年度一般预算执行审计,2023个专项资金审计,对唐店街道、墨河街道、交通局、住建局、城管局、水利局等28个部门(单位)主要负责人进行了经济责任审计,累计查出管理不标准金额21.14亿元,审计期间已整改到位1.3亿元,提出审计建议20230条,移送案件线索12条。针对审计中发现的问题,报送审计专报4篇,得到市主要领导的高度重视和批示。定期向纪委、检察院报送审计结果报告,形成信息互享机制。先后派出4批9人次审计人员,参与巡察工作,构建管党治党监督合力。 (一)政府投资审计更加高效。一是合理划分监督范围。取消20230万元以下政府采购工程结算审计,由政府采购部门负责监管。将更多精力关注到城建重点工程和征地、拆迁等民生工程上,提高重点工程审计监督覆盖面;继续开展对投资额超过500万元的城建重点工程招标控制价审计,2023年完成40个招标控制价审计,直接核减预算6225万元,有效躲避了因预算偏高可能造成的国有资产流失风险。二是积极开展中介机构协审工作。在2023年试点根底上,全面开展中介机构协审工作,建立严格的审计复核和奖惩机制,全面调动中介机构协审积极性和严肃性。在确保协审工程审计质量的前提下,注重从绩效和管理的角度拓展审计视野,更加关注工程建设根本程序和工程质量,更加关注政策执行和社会效益。从而保证重点建设工程“结果审的准、过程审的全〞。三是跟踪审计更加精准。细化跟踪审计程序和重点环节,变过去的盲目跟踪、随机跟踪为精准跟踪、重点跟踪。联合中介协审机构,探索开展金塘家园安置房ppp工程跟踪审计,对ppp工程设计、招投标、合同签订、清单谈判以及工程实施的每个阶段均进行跟踪。全程参与,实行每天上岗、每周例会制度。全年开展城建重点工程跟踪审计工程涉及金额近15亿元。四是审计监督成效显著。自我局政府投资工程审计中心202223年成立以来,已累计审结完各类政府投资工程1525个,送审总金额227.99亿元,累计审减金额17亿元。综合审减率从过去的20%逐年下降至4%左右,以往出现的超批复建设、躲避招投标、随意变更增加投资、高估冒算等现象根本消失,工程建设程序逐步完善、投资效益逐年提高,审计监督成效显著。 (二)经济责任审计更加全面。一是更加关注审计发现问题整改落实情况。将其作为审计重点之一,既审查其整改结果,更关注实际整改效果,以审计监催促整改落实,以整改落实促审计成果转化。今年完成的经济责任审计工程和专项资金审计工程,查出管理不标准金额21.14亿元,审计期间已整改到位1.3亿元。目前各被审计单位都在积极整改中,下一步,将按照“谁审计、谁负责催促〞的原那么,成立专项督查组,按项逐条对审计报告反映问题的整改情况进行跟踪检查,催促被审计单位提高审计整改主动性,强化整改落实成效。二是更加关注领导干部尽责担当。将经济责任审计工作与贯彻重大政策措施落实情况融为一体,在审计中着重关注扶贫政策落实、创新战略实施、重大工程实施、政府债务风险防控等方面,促进用好权、理好财、尽好责,促进重大政策措施落实到位。在开展的水利局、住建局、农工办等领导干部经济责任审计中,都将此作为重点内容。三是更加关注审计质量和审计风险防范。牢固树立质量意识和风险防范意识,坚持尽力而为、量力而行的总原那么,对于一些因技术手段限制或者一时无法查清楚的疑点,一律在报告中予以说明,躲避审计风险。严格直接责任、主管责任、领导责任的界定,严格审计评价内容和范围,做到既不缺位也不越位。 (三)专项资金审计更加深入。针对专项资金量大面广,群众关注度高,易滋生腐败的特点。在梳理2023年专项资金审计根底上,结合同级审,再次扩大专项资金审计范围,开展财政专项扶贫资金、企业类补贴资金、农业专项补贴资金、培训类专项资金、根本公共卫生效劳补助资金等2023个专项资金审计,重点关注专项资金的拨付、使用、效率、效益等情况。同时,对使用和管理专项资金的相关职能部门开展了专项审计调查,加大对相关资金和工程的延伸审计力度,力促资金使用真实、合规。 (四)落实全面从严治党更细更实。一是坚决扛起管党治党主体责任。强化党组书记全面从严治党“第一责任人〞意识和班子成员“一岗双责〞意识,及时制定下发了2023年党风廉政建设主体责任和监督责任任务清单、2023年度机关作风建设意见等规定。召开专题会议,研究党风廉政建设和反腐败工作,党组中心组屡次开展党风廉政专题学习。年初第一时间召开全局作风建设工作会,部署年度作风建设工作,局主要负责人与各科室负责人签订了党风廉政建设责任书,对重点任务和工作分解细化、责任到人,为全面推进党风廉政建设和反腐败工作,转变机关工作作风,切实履行管党治党主体责任,提供了坚强保障。二是积极推进“三清示范区〞建设。为全面贯彻落实市委关于XX县区“三清示范区〞建设实施意见精神,全面推进干部清正、政府清廉、政治清明的廉洁政治建设,努力营造山清水秀的政治生态,为全市经济社会开展提供坚强有力的政治保证。专门成立了XX县区审计局“三清示范区〞建设领导小组,制定了审计局贯彻“三清示范区〞建设实施方案,围绕市委“十大行动方案〞,明确了需要重点推进的五项工作,实行重点任务目标责任制,力争两年时间内,通过“三清示范点〞挂牌验收,打造廉洁审计特色品牌。三是深入开展“百千万〞大走访活动。按照省委和XX市委的部署要求,前往合沟镇青石桥村、王庄村开展大走访活动,走访群众720户,1639人次,梳理问题线索32条,已解决28条,发放各类帮扶物质15000元,整修道路800米。积极开展扶贫包挂帮扶工作,屡次前往扶贫包挂村,召开党员座谈会和村民大会,共商脱贫攻坚大计,积极协调有关部门指导包挂村“旱改水〞、“蓖麻蚕〞养殖等,推动内生动力培育,力争从根本上解决包挂村贫困问题。四是强化部门合作提升审计监督成效。建立健全审计结果通报制度,定期向纪委、检察院报送审计结果报告,互享信息,形成监督合力,促进整改落实。对审计中发现的涉嫌严重违法违纪问题,及时移送相关部门查处,形成震慑。先后派出4批9人次审计人员,参与巡察工作,同时,结合巡察对象适时开展部门领导干部经济责任审计,构建管党治党监督合力。 二、2023年工作思路 2023年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会关键一年。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主义矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的开展之间的矛盾,这是我国开展新的历史定位。围绕新时代的新要求,审计必须适应新形势,必须把解决人民日益增长的美好生活需要,作为履职的目标,把解决不平衡不充分的开展,作为监督的重点。围绕这一目标定位,方案着重从以下几方面做好2023年审计工作: 一要立足新时代,谋求新作为。要全面深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深入贯彻市委十三届三次全会精神,坚决“苏北领先〞的必胜信心。全力做好园区重大工程征地拆迁资金审核工作,重点做好城建重点工程和棚户区改造跟踪审计工作,高质量完成农村新型集居区建设保障工作,为全面落实“苏北领先〞的关键举措做好效劳。 二要践行新理念,谋求新突破。积极践行新开展理念,开展领导干部自然资源资产离任审计试点,推动“绿水青山就是金山银山〞理念落地。扎实做好地方政府隐性债务审计,防范和化解金融风险,打好风险防控攻坚战。持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计,加大扶贫资金审计力度,对实际推进中出现的政策措施不衔接、不配套等问题,及时反映、提出建议,促进增强改革的系统性和协调性。 三要开拓新机制,谋求新开展。积极谋划大数据审计平台建设,强化数据采集、转化、运用效率,提升审计方式方法。加强信息共享,建立不同审计工程之间的审计成果和信息共享机制,提高审计成果利用水平。加强方案统筹,摸清审计对象底数,确定不同审计对象的审计频次和组织管理模式,科学编制中长期审计工程方案和年度方案。强化资源整合,对涉及全局或行业性的重点资金和重大工程,坚持重点突破,对热点难点问题进行专项审计,确保审深审透,实现以点促面。积极探索运用bim技术开展投资工程跟踪审计。 【篇二】 市全面深化改革领导小组办公室: 按照关于报送2023年上半年全面深化改革工作总结的通知文件要求,我局认真对照全面深化改革领导小组2023年工作要点(银党办综(2023)22号)各项工作任务进行梳理,现将落实情况汇报如下: 一、上半年工作完成情况 (一)牵头工作完成情况 第32项。实行领导干部自然资源资产和环境责任离任审计工作。 完成情况。2023年我局根据中办、国办关于印发的通知要求和我市委2023年深化改革的工作要点,积极组织开展XX市国土资源局局长孙瀚同志任职期间履行自然资源资产管理情况的审计。本次审计我局本着摸清我市土地资源现状、耕地保护、土地资源管理利用等,重点对孙瀚同志任职期间贯彻落实国家、自治区、XX市土地资源管理政策及重大决策执行,遵守土地资源资产管理和保护法律法规,土地资源资产管理和保护重大决策,护监督责任。同时为了进一步充实审计内容提高审计效率,同时开展了市本级2023-2023年度土地资源管理利用情况专项审计。通过专项审计,促进了我市土地资源的管理,提高了土地资源使用效率,确保了我市土地资源有偿使用资金应收尽收,催促我市土地资源保护目标任务的完成。 截止目前上述两个工程现场实施阶段已结束,正在出具审计报告。 (二)配合工作完成情况 第11项:深化国资国企改革,推进混合所有制改革及员工持股试点…… 完成情况。一是对国资企业“三供一业〞别离移交工作实施审计监督。2023年上半年,我局根据市深化改革领导小组的安排,屡次派人参加市国资委牵头的国资企业“三供一业〞工程的前期督查工作,并结合市国资委吴起同志的任期经济责任审计工作,对工程资金及工程进度情况进行审计监督,促进了“三供一业〞别离移交工作的顺利开展。二是对脱钩移交企业改革重组进度进行监督检查。经审计,目前我市尚有8家企业未按期完成脱钩移交任务。对此问题,我局结合市国资委吴起同志的经济责任审计工作,对问题做了反映,并催促国资委加快工作进度,保证改革工作顺利完成。 第15项:落实财税体制改革有关政策,建立和完善财政绩效预算评估和考核机制,进一步健全财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系建设…… 完成情况。在促进财政部门开展国有资产核实处置和“四个清理〞工作并印发XX市行政事业单位国有资产使用管理暂行方法和XX市行政事业单位国有资产处置管理暂行方法的通知的根本上,印发XX市国有资产评估管理暂行规定,进一步标准国有资产监督和管理。在财政审计中,重点关注了国有资本经营收益应收未收,政府资金竞争性存储不标准等问题。审计过程中,通过出具审计整改函的方式,及时通告,及时整改,促进

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