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2023
年审
经济
上半年
工作总结
2023年审计局经济上半年工作总结〔县〕
20x年上半年,县审计局在县委、县政府的直接领导下和市审计局的指导下,认真贯彻党的x精神和各级审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设和社会进展大局,紧紧围绕全市审计系统的“审计效能提升年〞活动,全面实施市局提出的“三三〞工程,落实以民为本,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执法,取得了良好效果。
一、20x年上半年审计工作目标完成状况
20x年上半年,依据上级审计机关及本级政府支配应完成预算执行状况审计。规划执行中,依据实际状况,1、全面完成了预算执行状况审计,共审计预算单位7个,延长审计调查单位21个,审计金额85433万元,查出违规违纪金额7883万元,管理不标准金额259万元,审计确定惩办金额31万元,出具审计报告7份,出具综合审计报告3份,下达审计确定13份,提出审计建议31条。
2、完成了2项专项资金审计,涉及审计单位7个,其中养老保险等五项资金所涉单位5个,审计金额12231万元,查出违规违纪金额358万元,审计确定收缴金额358万元,出具审计报告1份,综合报告1份,下达审计确定2份,提出审计建议4条。
抗震救灾物资审计所涉单位2个,审计资金总额1052万元,出具审计综合报告7份,提出审计建议2条。
3、固定资产投资审计项目2个,送审金额16840万元,查出违规违纪金额221万元,核减工程决算242万元,核减率29%,审计确定处理惩办金额7.2万元。
4、经济责任审计涉及7个单位7名领导干部,查出违纪违规金额1246万元,管理不标准金额1374万元,应负领导责任的19个问题3113万元,应负主管责任1个问题7万元,审计确定处理惩办金额13.76万元,出具审计报告7份,综合报告3份,下达审计确定5份,提出审计建议12条。
半年来的审计成果突出体现了以下4个特点:
1、本级预算执行状况审计实现新突破。依据县人大对预算监督的要求,全面核实了财政收支,分析了违纪违规问题,开放了分析评价,对财政增收节支和管理提出了改良建议,特殊是加大了财政审计执法力度,多年来,首次对财政局处以罚款9.5万元,各级预算部门及单位整改效果较为良好,预算执行状况工作全面加强。
2、固定资产投资审计跃上新台阶。今年我局实行了审计决算资料与核对工程现场相结合,强化审计职能与发挥专业技术相统一,建设单位与施工企业相协调的方法,充分运用固定资产投资审计软件进行审计,不仅节省了大量人力、物力、财力,提高了审计效果,而且对虚增工程量、高套金额、核算错误等问题形成的虚增工程造价局部予以核减,节省了固定资产投入,削减了财政拨款。特殊是城区生态建设项目局部园林工程造价审计共核减工程造价242万元,核减率达29%,创下了我县工程审计核减的最高记录。
3、经济责任审计迈出新步伐。今年以来,我们在去年学习苏州经济责任审计结果运用成功经验的根底上,草拟了我县经济责任审计方法并据此逐步实施。
4、专项资金审计拓展新局面,通过审计,在加强单位财务管理,改良资金运行,确保专项资金等方面取得了显著成果,特殊是对养老保险资金等专项资金的审计,查出商业银行违反规定,少计利息358万元,此项审计结果经政府领导批复后,对政府、对单位、对商业银行的影响和震惊很大。
这此成果的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是上级审计部门正确指导的结果,也是社会各界理解、协作、支持的结果,更是审计人员依法审计,执法为民、廉洁公正,团结拼搏的结果。
过去的半年,我局立足实际,开拓创新,加强学习,依法廉洁从审,扎实推动了各项审计工作,主要是:
1.优化组合人力资源。今年以来,我局在业务工作中,打破了传统的股室界限,对重大项目的审计,实施跨股联合审计,集中力量,重点突破;对重点行业的审计,实施人力资源的准时调派,抽调精兵,各个突破。这样,在增加审计人员整体作战意识的同时,得到了不同行业,不同项目的审计实践和业务技能熬炼。
2.着力提高执法力度。审计效果的好坏在很大程度上体现在审计的执法力度上,今年我局在对财政预算执行审计中对财政局首次处以罚款9.5万元,在经济责任审计中对煤运公司重处9.8万元,在固定资产投资审计中对其中一个项目核减工程造价29%,对另一个项目重处7.2万元,不仅提高了审计的震慑力,而且增加了审计执法的透亮 度,赐予被审计单位以很大的警示。
3.努力增加审计职能。针对审计工作中觉察的突出问题和重点事项,以专题报告形式向县主要领导报告状况,分析缘由,提出建议,对审计问题的处理惩办得到了领导的支持和赞同,对审计觉察的苗头性、倾向性问题,给县主要领导宏观决策供给了准时、牢靠、真实的依据。
4.狠抓审计成果运用。我局结合市局提出的“审计效能提升年〞活动,狠抓审计成果运用,对每个审计人员都制定了完成审计报告、审计调查报告、审计论文、信息等反映审计成果的材料逐级上报,前半年省级刊物接受论文2篇,吕梁日报接受诗歌、论文、信息12篇,审计报告被县长批示5份,由于审计力度的加强,审计质量的提升,有力地推动了审计成果的运用。
5.健全完善工作制度,去年以来,我局间续出台了机关管理和工作制度共42项,在此根底上,今年又收集了审计常用法律、法规制度9篇,并依据去年两批外出学习人员取得的成功经验,为县政府草拟了我县固定资产投资审计方法和经济责任审计方法,已呈送县政府转发。年内即将以此三项内容汇编成册,作为审计人员的常用工具,严格遵守,严峻 执法。把审计机关全方位的工作都纳入制度管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确,工作责任更加重大,工作纪律更加清楚,从根本上保证了审计工作质量,保证了审计廉政执法。
二.审计工作面临的主要问题
1.审计任务量与审计人员数比例严峻失调。审计工作年加大,特殊是固定资产投资审计、经济责任审计随着经济进展和人事变动任务特殊繁重,再加上县政府随机任务较多,协作纪检、财政等其他执法部门的联合检查任务也较多,我局审计一线人员仅14人,长此以往,现有审计力度远难满足审计业务量的需求,我局已向政府提出设立固定投资审计中心和经济责任审计中心,增加人员编制的请示,但考虑时下编制设置问题,估量困难较大。
2.?审计确定?执行照旧困难。审计确定执行过程中,局部单位照旧存在侥幸心理,软磨硬泡,讨价还价,所以在落实审计确定方面,仍需加大宣扬力度,严格执法。
3.基建投资审计鞭长莫及。由于审计人员少,审计业务量大,熟投资审计的人员更少,虽然去年我们有5人集中培训了一个月,但是实践经验尚少,加之审计经费的制约,无法聘请有资质的专业人员,导致大量审计项目流入中介机构手中,可能导致国有资产流失。
三.后半年的工作打算
为完成好今年全年的审计工作任务,切实加强审计监督,加大审计力度,提升审计效能,我局全面实施市局提出的“三三〞工程,努力增加效劳意识、效益意识、创新意识,突出提高审计质量、审计效率、审计整改率,全面推动审计力量建设、作风形象建设、和谐机关建设,以更加兴奋的精神,更加奋勉的工作状态,更加扎实进取的工作作风,完成好今年的各项审计工作任务,实现审计效能大力提升。特殊是后半年我局审计任务照旧困难,经济责任审计任务刚刚下达,有17个单位的17名领导干部的经济责任审计、3个乡镇的乡财政决算审计、6个农村信用社的资产、负债、损益审计和局部行政事业单位财务收支审计与投资审计待完成。人法技建设的任务也照旧繁重,要连续加大对固定资产投资审计和计算机应用力量审计的培训力度。所以,我局将一如既往地连续坚持效劳中心,效劳大局,关注民生,依法审计的工作方针,连续加大人法技建设的步伐,努力在提高审计质量上有更大的突破。
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