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2023年审计局本年度审计工作总结.docx
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2023 年审 本年度 审计工作 总结
审计局本年度审计工作总结 今年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表〞重要思想、科学开展观为指导,认真贯彻落实党的十八大精神以及中央、省、市审计工作会议精神,围绕县委、县政府的中心工作,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,进一步加强财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计和抓好审计队伍建设,全面提高依法审计能力和审计工作水平,充分发挥了审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统〞功能,为“生态、活力、幸福〞新仁化建设及“四化推四区〞战略实施作出了积极奉献。现将一年来的工作情况总结如下: (一)审计业务工作完成情况今年,根据县委、县政府和上级审计机关的统一部署,结合我县实际,审计工程方案安排21项。1至2023月,我局实际完成审计工程26个,完成年度审计工程任务123.8%,审计查出管理不标准金额446.68万元,审计提出审计建议和意见60条,被采纳审计建议和意见60条。 1、切实抓好本级财政预算执行情况审计工作。以促进标准财政预算管理,提高财政资金使用效益和健全管理机制为目标,坚持“揭示问题、标准管理、促进改革、提高效益、维护平安〞的总体思路,对20xx年度本级财政预算执行情况进行审计。(1)财政预算管理审计情况。20xx年,县财政部门在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实积极的财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,大力推动产业结构调整和经济开展方式转变,加大公共投入,着力保障和改善民生,进一步推进根本公共效劳均等化,不断提高财政管理水平,促进了全县经济平稳较快开展。审计发现的问题是:一是对部门用款单位的业务指导有待进一步加强;二是种粮和综合直补资金发放不够及时;三是会计核算不够标准。(2)税收征管审计情况。20xx年,县地税部门在经济增长放缓、税收任务增长幅度较大以及政策性减收因素较多、新增税源不明显等的情况下,努力克服不利因素给征管工作带来的困难和压力,全面加强税收管理、执法管理、效劳管理和队伍管理,实现了税收收入稳步增长,超额完成20xx年度税收征收任务。审计发现的问题是:存在未全面掌握土地使用税税源情况的问题。(3)部门预算执行审计情况。对县卫生局进行部门预算执行审计的结果说明,财政部门能按照预算批复足额拨付资金,及时追加拨付应急专项经费;县卫生局能按照预算批复方案使用和拨出相关款项,在预算执行方面,根本上能做好部门预算编制方案工作。审计发现的问题是:会计核算不够标准。 2、以监督权力运行为目标,积极开展经济责任审计。今年,我局继续按照“积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险〞的工作要求,围绕加强对权利的监督和制约这一主题,积极开展经济责任审计。1至2023月,受县委组织部的委托,我局对12名领导干部进行经济责任审计,完成经济责任审计工程12项,审计查出管理不标准金额312.88万元,审计提出审计建议和意见36条,被采纳审计建议和意见36条。通过经济责任审计,不断增强了领导干部自我约束、自我保护的防范意识,进一步明确了领导干部的管理责任和直接责任,使社会监督、组织监督与审计监督有机结合起来,促进了各部门政务、财务的公开透明及标准合理,在全县经济社会建设中产生积极良好的社会效应。 3、扎实开展民生专项资金审计和审计调查工作。近年来,随着中央到地方加大对关系人民群众切身利益的医疗、社保、教育、扩大内需、扶贫等方面的投入,我局也非常重视关系民生问题的专项资金审计,积极配合促进各级重大决策的落实和到位,确保群众从中得到实惠。1至2023月,我局共完成专项资金审计调查工程7个。一是开展了xx县20xx年各类城镇保障性安居工程(包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、各类棚户区改造)的投资、建设、分配、运营等情况进行审计;审计查出了“住房保障业务根底工作薄弱、未建立低收入人群信息数据库〞保障性住房分配和使用管理不标准的问题并提出了审计建议。二是开展了xx县国土资源局湾头水利枢纽工程(大桥段)征地等专项资金(20xx年4月至20xx年5月底止)的使用和管理情况审计,审计查出了“下乡补贴列专款支出、暂付往来款未挂账〞核算不够标准的问题并提出了审计建议。三是开展了xx县新型农村合作医疗效劳中心今年1月31日止的新型农村合作医疗基金管理使用情况审计,审计查出了系统管理不够完善等问题并提出了审计建议。四是开展了xx县20xx年XX省政府试点发行的581万元地方政府债券资金的拨付使用及其投向工程的建设情况审计,审计查出了“债券资金已到位,但是污水处理厂工程仍处于立项程序、专家评审、招商融资等准备阶段,影响了工程开工进度〞的问题并提出了审计建议。五是开展了xx县地方税务局20xx年度文化事业建设费征管情况审计,审计发现了“文化建设费补缴入库、受理纳税申报错选税收科目〞的问题并提出了审计建议。六是开展了xx县高坪水库平安加固工程工程资金来源和使用情况审计,审计发现了“招待费超过规定标准〞的问题并提出了审计建议。七是开展了会议费和培训费管理及使用情况专项审计调查,对xx县财政局、卫生局等十六个行政机关单位20xx年1月至今年8月的会议费和培训费管理及使用情况进行了专项审计调查,审计发现了会议费、培训费预算编制不够完整和具体及支出、报账不合规或不标准等问题并提出了审计建议。 4、认真开展市县联合审计工程。一是开展全国地方政府性债务工程审计。今年8月份,我局在人员少、任务重情况下,抽调业务骨干积极配合市审计局开展了全国地方政府性债务工程审计,保证了工程顺利实施和按时完成。二是开展全省乡村垫交税费债务审计考实工作。今年6月份,按照省审计厅、省财政厅的安排和要求,我局抽调业务骨干,联合县财政局、农业局、监察局、地方税务局、人民政府金融工作办公室,对全县11个镇(街)20xx年1月1日前形成垫交税费债务的真实性、完整性和准确性进行了审计核实,较好地配合了市审计局、省审计厅开展全省、全市乡村垫交税费债务审计考实工作。 5、努力完xx县主要领导临时交办的审计工程。一是开展房地产企业开发工程的土地增值税清算和征缴情况审计核查。根据县政府委托书和会议纪要的要求,对我县20xx年至今年9月止xx县地方税务局对我县房地产企业开发工程的土地增值税清算和征缴情况进行了审计核查。二是开展农业综合开发工程审计。根据县政府办审计委托书,对县财政局农业综合开发办公室组织实施的20xx年度国家农业综合开发工程—xx县石塘镇土地治理工程和xx县160吨茶叶加工扩建工程专项资金的来源、使用和管理情况进行了送达审计。 (二)积极完xx县委、县政府交办的各项工作任务情况一是抓好社会治安综合治理和依法治理工作。通过全局人员的努力,我局很好地完成了综治和信访维稳各项任务,没有出现违法犯罪、没有出现交通事故现象,取得了良好的社会效果。二是抓好本单位方案生育和履行县计生兼职单位职责工作。扎实做好计生工作,认真履行计生兼职单位职责,全年我局无违反方案生育政策的情况发生。三是积极推进薄弱村整顿工作。结合挂点的薄弱村长坑村实际情况,制定了工作方案,帮扶2.3万余元,其中: 1.3万元用于村委开展方案生育工作,1万元用于村委添置办公台凳、完善公开栏、修缮厨房,较好地改善了村委的办公条件;投入助学资金202300元,帮助贫困儿童解决燃眉之急;争取水务、交通等部门政策和资金,启动了修建垃圾池、建设饮水工程、维护塌方道路。四是稳步推进扶贫双到工作。作为丹霞街道夏富村进行挂点帮扶的第二责任单位,选派了工作能力过硬、政治责任心强的干部负责挂点驻村工作,做好了进村入户调查、登记、录入贫困户信息等各项工作。五是扎实做好企忧档案工作。积极与挂点效劳的单位乐屋电器进行沟通联系,采取有力措施切实解决企业开展过程中遇到的各种困难和问题。六是认真落实保密工作责任制。与全体在职人员签订了保密承诺书,明确了涉密的保密义务与责任,推动各项保密制度的落实和完善,全年未发生失密、泄密事件。七是加强和标准档案管理工作。扎实做好档案管理工作,促进了档案管理工作日益标准化和科学化。八是认真落实各项扶残助残措施。在经费紧张的情况下,按时缴纳残疾人就业保证金5157.56元,积极促进了残疾人事业的开展。九是扎实做好征地拆迁工作。坚决服从县委工作安排,选派了一名政治过硬、业务精良、经验丰富的副局长,参加县重点工程征地工作,为县委“四化推四区〞战略的顺利实施做出了应有的奉献。 (三)强化素质,注重队伍自身建设,夯实审计事业开展根底1、加强理论学习,提高干部队伍整体素质。我局干部培训教育工作始终坚持邓小平理论、“三个代表〞重要思想和科学开展观为指导,围绕县委、县政府中心工作,精心组织干部职工积极参加省、市、县举办的各类学习教育活动。一是参加了省审计厅、市审计局举办的业务培训。二是参加由县委组织部、人社局组织的各类公务员培训班。1至2023月,共组织80余人次参加了各类学习培训活动,不断提高干部队伍综合素质。三是面向社会公开招考了2名审计专业的公务员,充实了人员、补充了力量、壮大了队伍。 2、以提升审计机关公信力为核心,深化党风廉政建设。一是扎实做好廉政风险防控工作。重新对权利职责风险点进行了排查,重点做好了高风险人员和岗位的廉政风险进行了防控,按要求完善了单位职权目录、岗位职权目录、业务流程目录和业务流程图的编制工作,并及时将相关资料报送县纪委。二是深入开展整治慵懒散奢活动。积极开展“整治庸懒散奢等不良风气,切实改进工作作风〞和“抓落实、转作风,争当仁化开展排头兵〞教育活动。成立了领导小组,制定了工作方案,广泛征求意见、扎实做好整改落实,有效提高了机关作风和工作效率。三是开展党员民主评议工作。组织党员同志开展了民主评议工作,并在支部党员民主推荐和支委研究的根底上推选了4名优秀党员参加财金总支、县直机关工委xx县委的表彰。四是开展纪律教育月活动。成立了领导小组及其办公室,制定了工作方案,组织了集中学习和自学,一把手为全体党员干部上了专题教育辅导课,副科以上领导干部撰写并提交了学习心得体会,纪律教育月活动领导小组办公室按时向县纪委报送了工作总结及相关资料。五是开展纠正“四风〞问题“五个一〞教育活动。组织学习了省、市、县纪委关于采取有力措施深入持久纠正“四风〞的通知文件,剖析了中国共产党新闻网中央纪委通报8起迎风违反中央八项规定精神典型问题,一把手郑重向全局干部职工作出廉洁过节承诺,认真开展了“四风〞问题自查、形成了xx县审计局关于“四风〞问题自查情况的通报并及时在公开栏张贴接受社会评议。六是认真贯彻落实上级党风廉政建设工作会议精神,加大对审计人员“八不准〞纪律执行力度,不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德根底,确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。 (四)存在的主要问题一是人员少、任务重的矛盾突出;二是方案外的审计工程较多,一定程度上影响了审计工作质量的提升;三是理论研究和信息宣传力度不够,由于任务重,审计人员常年累月埋头于审计业务,在审计理论知识的研究和信息宣传方面投入的时间和精力较少;四是计算机辅助审计有待进一步提高,当前审计业务干部虽然根本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。 第9页 共9页

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