温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023
税务局
经费
管理办法
国家税务局
机关
管理制度
税务局经费管理方法[市国家税务局机关经费管理制度]
【】
:
一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度。
二、经费管理原那么局机关的经费实行统一领导,归口管理的原那么。在局长、分管一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度。
二、经费管理原那么
局机关的经费实行统一领导,归口管理的原那么。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。
三、经费开支的审批规定
(一)局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。
(二)经费支出审批权限。一次性开支在xxxx元(含xxx元)以内的,由办公室主任审批;xxx元以上至xxx元(含xxx元)的开支由办公室主任审核后,报分管副局长审批;xxx元以上的开支,由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支,如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的,不管数额大小,均委托分管副局长审批。
四、会议费的管理
(一)实行会议预算审批制度。各单位需召开的会议,必须按照规定的标准提交会议预算,填制市局机关会议(培训)预算审批表,交办公室主任审核报局领导审批。机关效劳中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。
(二)实行会议经费定额管理方法:
1、全市国税工作会议,全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内(包括食宿等所有费用,下同),会场租金据实报销。
2、各部门召开的业务会议每人每天xx元以内,会场租金据实报销。
3、在公务员培训中心举办培训班的,每人每天xxx元以内。
4、在南宁召开的会议,除负责会务和材料的部门外,其他部门的参会人员原那么上不安排食宿。
市局召开的各类会议,原那么上在本市召开。确需在外地召开的,原那么上也要安排在本系统的培训中心和招待所。
(三)会议工作人员按会议代表2023%以内的比例严格控制。
(四)会议费结算方法。会议结束后,由主办或承办会议单位凭“市局机关会议(培训)预算审批表〞及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐,财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用,一律不予报销。
五、差旅费的管理
(一)实行出差审批制度。市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表〞。在市内出差,一般干部由处室领导审批,处室领导由分管的局领导审批。到市外出差,一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差,除分管领导批准外,还要报请局长同意。处级以下干部出差,原那么上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘坐飞机的,由个人提出书面申请,经所在处室领导签字后,报分管办公室的局领导审批。
(二)预借差旅费。由出差当事人填写“借款单〞,经处室领导签字同意后,凭“出差审批单〞到财务室借款。
(三)报帐规定。出差人员回邕后,原那么上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单〞上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用,由出差人自行负担。属于特殊情况者,要说明缘由,并经办公室主任批准前方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。
六、办公用品管理
(一)大宗物品的管理。大宗物品(含药品)一次采购金额在5万元以下的,由效劳中
1/212下一页尾页
第4页 共4页