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2023
乡镇
财政局
上半年
工作总结
下半年
工作计划
乡镇财政局上半年工作总结和下半年工作方案
一、2023年全县1-6月财政预算执行情况
(一)财政收入预算执行情况
1、全县总收入完成情况。1—6月,全县全口径财政总收入实现96,20236.7万元,较上年同期减收2023,945.2万元,下降2023.22%。
2、全县地方公共财政预算收入完成情况。1—6月,全县地方公共财政预算收入完成42,457.4万元,为年初预算的48.69%,较上年同期下降2.88%。其中,国税部门完成3,630.2万元,较上年同期下降35.95%;地税部门完成27,400.4万元,较上年同期增长3.97%;财政部门完成11,426.8万元,较上年同期下降2.32%。
3、政府性基金收入完成情况。1—6月,政府性基金预算收入完成27,426.3万元,为年初预算的86.3%,较上年同期下降12.71%。
(二)财政预算支出执行情况
1—6月,全县地方公共财政预算支出实现122,980万元,占调整预算的53.80%,较上年同期增长3.39%,其主要工程为:一般公共效劳完成11,596万元,下降6.01%;教育支出实现24,373万元,增长22.75%;社会保障和就业支出完成22,906万元,下降12.13%;医疗卫生支出完成18,641万元,增长19.36%;城乡社区实现支出3,041万元,下降55.49%;农林水实现支出12,873万元,增长35.83%。1—6月,政府性基金预算支出实现32,302万元,占调整预算的89.60%,较上年同期增长24.85%。
二、上半年工作开展情况及取得的成效
(一)加强征管,完成上半年财政收入任务。一是关注财政经济运行情况,认真分析影响预算执行的各种因素和条件,准确预测收入,掌握收入动态,采取有效措施及时解决征管工作存在的问题,确保税收入库。二是加强非税收入征收管理,确保及时入库,增强政府统筹能力。三是用足用好政策,主动与部门加强工作配合,共同争取上级资金和政策支持,增强财政实力,通过政策引导和资金扶持,稳固根底财源,培育财源后劲。四是加快支出进度,保障重点支出,确保税收实现,促进上半年财政工作目标实现。
(二)优化结构,确保公共效劳支出。围绕经济增长方式转变,重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业开展,支出更多倾向民生,让人民群众共享社会经济开展成果,全力打造“民生财政〞。
(三)加强财政管理,提升理财水平。一是深入推进国有资产信息化管理,最大程度保护国有资产损失。依托软件平台将资产配置、使用、处置、评估、收益、查询、报表、产权登记等业务功能进行有效整合,实现对资产根底数据的查询、统计、分析、和资产配置资产处置。二是利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设工程的工程概算、预算进行评价审查,有效控制财政投资工程建设资金,提高财政建设资金的使用效益。
三、1-6月财政预算执行遇到的困难和问题
一是财政收入增长乏力,难以实现今年目标任务。面对宏观经济下行的压力,今年我县上半年在税收征管部门的努力下地方公共财政收入实现42,457.4万元,占年初目标任务的48.69%,比上年同期下降2.88%。
二是支柱产业形势严峻,增收奉献大幅减弱。受国家宏观调控政策和市场产能过剩的影响,我县以川威集团为代表的重点税源企业持续低迷,形成的主体税种拉动缺乏。煤炭及建材市场受产业转型的影响,外部市场需求减少,价格下滑,销路不畅,税收下降。
三是税制改革和政策性减税进一步削减税收收入。增值税、营业税、企业所得税一直以来是我县的主体税种,占税收收入的65%以上,但近年来随着国家政策性和结构性减税力度不断加大,增值税、营业税、企业所得税的主体地位已明显弱化。
四是债务控制化解困难。融资平台和bt工程负债金额不断增大,政府性债务不断增加,企业用地与供地价格本钱差异集中向财政转移。
五是财政增支多,收支矛盾突出。财政根底薄弱问题在短期内无法解决,在保工资、保运转的根底上,随着公共财政覆盖面的扩大,各项民生政策陆续出台,民生支出增支较多。科技、教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加,财政要保证的重点支出工程越来越多,公共效劳支出需求也大幅增长,财政支出压力有增无减。
四、下半年的工作打算
下半年在经济新常态下,我们将正视困难,围绕财政收支目标,坚决信心,突出工作重点,采取超常规举措,确保完成全年工作目标任务。
(一)全力做好财政增收工作。首先要狠抓收入不放松。围绕全年收入目标,按照分解落实的征收责任,“以旬保月,以月保季,以季保年〞,确保序时进度和均衡入库。要进一步加强财税库银协调配合,依法推进征收,堵塞跑冒滴漏;对重点企业、重点税源逐个开展税收调查分析,进一步挖掘增收潜力。同时通过开展纳税评估、加大稽查力度等手段,加强税收征管,确保财政收入应收尽收,力争完成全年收入任务。
(二)全力做好支出预算执行工作。一是牢固树立过紧日子的思想,大力压缩一般性支出,全力保障工资和根本运转,积极落实机关事业单位人员工资调整和养老保险制度改革相关政策,确保干部职工切身利益;二是倾斜民生投入,保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业开展;三是积极筹集资金,集中财力保重点、办大事,落实重点工作和工程资金,保障重点领域投入。切实加快支出进度,加强支出监管,将有限财力用于满足社会公共需要和民生保障事业,促进社会和谐稳定。
(三)齐心协力向上争取政策工程资金。全县各级各部门要充分认识向上争取政策工程资金工作是职能所在,开展所需,刻不容缓。进一步加大工作力度,以主动作为争取威远开展的更大动力,明确责任,准确把握国家和省上的政策导向与威远实际的最正确结合点,更新观念,统筹谋划,持续不断地抓好政策工程资金的争取工作,确保全县经济持续健康快速开展。
(四)加强财政监管力度。财政资金管理要向标准化管理要质量,向科学化管理要效益,向信息化管理要效率,全面提升我县财政管理水平。一是深化财政改革。完善部门预算改革,严格收支两条线管理,全面推进非税收入管理改革,进一步深化国库集中支付改革和政府采购工作,推进投资评审制度。二是强化财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制,促进监管融合,保障资金平安高效。三是运用“金财工程〞数据大平台,加强财政应用系统的推广,为财政管理标准化、科学化、精细化提供技术支撑。加大推广运用公共效劳领域设施建设ppp模式,培育经济增长新动力。四是认真贯彻落实中央“八项规定〞,严格执行厉行节约和公务用车清理整顿的有关要求,确保一般性支出实现零增长。五是加强财政资金的监督检查,使有限的资金发挥最大效益。
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