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2023
年审
职能
配备
内设
机构
人员编制
实施方案
审计局职能配备、内设机构和人员编制实施方案
审计局职能配备、内设机构和人员编制的实施方案
根据中共x委办公室、x人民政府办公室关于印发〈X人民政府机构改革方案〉的通知(x(x)13号)和中共X委办公室、X人民政府办公室关于印发〈X人民政府机构改革实施方案〉的通知(x(x)18号),保存X审计局,正科级,为主管审计工作的县人民政府工作部门。
一、职责调整
(一)取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。
(二)调整对社会审计机构审计业务质量的监督范围,不再核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外的单位出具的相关审计报告。
(三)加强对经济责任、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、境外县属国有资产、财政资金使用效益的审计职责。
二、主要职责
根据上述职责调整,县审计局的主要职责是:
(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县国民经济和社会健康开展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果的承担责任,并负有催促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施全县审计工作开展规划和专业领域审计工作规划及年度审计方案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计以下事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处分的建议:
1、县级预算执行情况和其他财政收支,县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。
2、乡镇场、街道的财政决算。
3、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4、县政府投资和以县政府投资为主的建设工程的预算执行情况和决算。
5、县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、县政府负责风险总托底金融机构的资产、负债和损益。
6、县政府部门、乡镇场、街道、人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7、国际组织和外国政府援助、贷款工程的财务收支。
8、上级审计机关授权的中央、省属驻县部门及其企业、事业单位的财务收支。
9、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
(五)按规定对依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,催促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责,县审计局设5个职能股(室)。
(一)办公室
(二)行政事业审计股