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2023年北海市纪检监察部门.doc
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2023 北海市 纪检监察 部门
北海市纪检监察部门  表二:收入决算表  单位:万元  项 目  本年收入合计  财政拨款收入  上级补助收入  事业收入  经营收入  附属单位上缴收入  其他收入  科目编码  科目名称  栏次  1  2  3  4  5  6  7  合计  1,705.57  1,705.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.15  201  一般公共效劳支出  1629.22  1,629.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.15  20231  纪检监察事务  1626.97  1,626.82  0.00  0.00  0.00  0.00  0.15  2023101   行政运行  1031.66  1,031.51  0.00  0.00  0.00  0.00  0.15  2023102   一般行政管理事务  568.13  568.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2023150   事业运行  26.19  26.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2023199   其他纪检监察事务支出  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20235  工商行政管理事务  0.75  0.75  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2023501   行政运行  0.75  0.75  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20236  其他共产党事务支出  1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2023699   其他共产党事务支出  1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  210  医疗卫生与方案生育支出  30.54  30.54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  21011  行政事业单位医疗  30.54  30.54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2101101   行政单位医疗  30.05  30.05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2101102   事业单位医疗  0.49  0.49  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  221  住房保障支出  45.81  45.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  22102  住房改革支出  45.81  45.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2210201  一般公共效劳支出  45.81  45.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  表三:支出决算表  单位:万元  项 目  本年支出合计  根本支出  项目支出  上缴上级支出  经营支出  对附属单位补助支出  科目编码  科目名称  栏次  1  2  3  4  5  6  合计  1,744.04  1,211.60  532.44  0.00  0.00  0.00  201  一般公共效劳支出  1667.71  1,135.28  532.44  0.00  0.00  20231  纪检监察事务  1665.46  1,133.03  532.44  0.00  0.00  2023101   行政运行  1,115.71  1115.71  0.00  0.00  0.00  2023102   一般行政管理事务  527.99  527.99  527.99  0.00  0.00  2023150   事业运行  20.76  16.31  4.45  0.00  0.00  2023199   其他纪检监察事务支出  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  20235  工商行政管理事务  0.75  0.75  0.00  0.00  0.00  2023501   行政运行  0.75  0.75  0.00  0.00  0.00  20236  其他共产党事务支出  1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  2023699   其他共产党事务支出  1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  210  医疗卫生与方案生育支出  30.52  30.52  0.00  0.00  0.00  21011  行政事业单位医疗  30.52  30.52  0.00  0.00  0.00  2101101   行政单位医疗  30.05  30.05  0.00  0.00  0.00  2101102   事业单位医疗  0.47  0.47  0.00  0.00  0.00  221  住房保障支出  45.81  45.81  0.00  0.00  0.00  22102  住房改革支出  45.81  45.81  0.00  0.00  0.00  注:本表反映部门本年度各项支出情况。  表四:财政拨款收入支出决算总表  单位:万元  收 入  支 出  项 目  行次  金额  项 目  行次  合计  一般公共预算财政拨款  政府性基金预算财政拨款  栏 次  1  栏 次  2  3  4  一、一般公共预算财政拨款  1  1,705.42  一、一般公共效劳支出  18  1,667.71  1,667.71  0.00  二、政府性基金预算财政拨款  2  0.00  二、外交支出  19  3  三、教育支出  20  4  四、科学技术支出  21  5  五、文化体育与传媒支出  22  6  六、社会保障和就业支出  23  7  七、医疗卫生与方案生育支出  24  30.52  30.52  0.00  8  25  9  26  10 ……  27  11  28  本年收入合计  12  1,705.42  本年支出合计  29  1,744.04  年初财政拨款结转和结余  13  967.39  年末结转和结余  30  928.78  一般公共预算财政拨款  14  967.39  31  政府性基金预算财政拨款  15  0.00  32  16  33  合计  17  2,672.82  合计  34  2,672.82  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  单位:万元  项 目  合计  根本支出  项目支出  科目编码  科目名称  栏次  1  2  3  合计  1,744.04  1,211.60  532.44  201  一般公共效劳支出  1,667.71  1,135.28  532.44  20231  纪检监察事务  1,665.46  1,133.03  532.44  2023101   行政运行  1,115.71  1,115.71  0.00  2023102   一般行政管理事务  527.99  0.00  527.99  2023150   事业运行  20.76  16.31  4.45  2023199   其他纪检监察事务支出  1.00  1.00  0.00  20235  工商行政管理事务  0.75  0.75  0.00  2023501   行政运行  0.75  0.75  0.00  20236  其他共产党事务支出  1.50  1.50  0.00  2023699   其他共产党事务支出  1.50  1.50  0.00  210  医疗卫生与方案生育支出  30.52  30.52  0.00  21011  行政事业单位医疗  30.52  30.52  0.00  2101101   行政单位医疗  30.05  30.05  0.00  2101102   事业单位医疗  0.47  0.47  0.00  221  住房保障支出  45.81  45.81  0.00  22102  住房改革支出  45.81  45.81  0.00  2210201   住房公积金  45.81  45.81  0.00  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况  表六:一般公共预算财政拨款根本支出决算  单位:万元  人员经费  公用经费  经济分类科目编码  科目名称  金额  经济分类科目编码  科目名称  金额  301  工资福利支出  908.46  302  商品和效劳支出  204.52  30101   根本工资  278.09  30201   办公费  36.86  30102   津贴补贴  201.82  30202   印刷费  3.4  30103   奖金  44.72  30204   手续费  0.24  30104  其他社会保障缴费  63.47  30205   水费  1.33  30106   伙食补助费  18.87  30206   电费  6.73  30107   绩效工资  2.83  30207   邮电费  10.13  30108  机关事业单位根本养老保险缴费  144.68  30211   差旅费  20.87  30109   职业年金缴费  0.00  30213   维修(护)费  17.48  30199  其他工资福利支出  153.99  30215   会议费  3.68  30216   培训费  0.46  30217   公务接待费  1.25  30224   被装购置费  1.57  30226   劳务费  1.99  30228   工会经费  7.64  30231  公务用车运行维护费  5.93  30239   其他交通费用  74.07  30299  其他商品和效劳支出  10.91  303  对个人和家庭的补助  93.42  310  其他资本性支出  5.19  30301

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