分享
2023年办公费用控制措施新编.docx
下载文档

ID:1322820

大小:19.69KB

页数:8页

格式:DOCX

时间:2023-04-19

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 办公 费用 控制 措施 新编
办公费用控制措施 办公费用控制措施篇一一、费用开支方案 1.行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算,由财务部汇总、审核,经总经理审批通过后执行。 2.企业同时授予副总经理、部门经理对方案内费用开支的审批权限。 3.企业费用开支方案留有弹性,并根据实施情况做出调整。 4.原那么上,各项费用开支不得超出年初预算的额度。 二、审批权限及程序 (一)凡企业费用开支方案内的审批程序如下。 1.费用当事人申请。 2.部门经理审查确认。 3.行政管理部审核。 4.财务部门审核。 5.授权分管副总或总经理审批。 (二)凡企业方案外开支,一律报总经理审批。 三、日常办公用品费控制 (一)办公用品购置实行季度申报制 每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写办公用品购置申报单交行政管理部,由行政管理部汇总,报财务部、总经理审核批准后统一购置,发放时要进行登记。 (二)特殊办公用品购置 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购置。 1.单价在____元以下,或总价在____元以下,由行政管理部经理批准。 2.单价在____元以上,或总价在____元以上,由分管副总批准。 (三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的,由财务部及时登记固定资产明细账,并注明保管人员姓名,各部门要确定专人管理,以免丧失和损坏,否那么,视其情况,照价赔偿。工作人员调离本单位时,需先办理财产移交手续,再予办理调动手续。 (四)费用报销 办公费用一律凭完备的办公用品购置申报单及其他相关手续办理。凡未归口行政管理部,又未报相关领导同意,擅自购置办公用品和业务书籍的,企业不予报销。 四、印刷费用控制 1.印刷费用单笔在____元及以上的支出,由行政管理部经理审批。 2.印刷费用单笔在____元以下的支出,由部门经理审批。 五、图书资料费用控制 1.图书资料费用单笔在____元及以上的支出,由行政管理部经理审批。 2.图书资料费用单笔在____元以下的支出,由部门经理审批。 六、维修费用控制 1.各部门设备出现质量问题时,报行政管理部处理。 2.对于在保修期内的设备,由行政管理部直接联系厂家进行维修,超过保质期的设备,行政管理部接到报修后,与维修厂家进行联系,商定修理费用。 3.维修费用单笔在____元及以上的支出,由行政管理部经理审批。 4.维修费用单笔在____元以下的支出,由部门经理审批。 七、其他行政经费管理控制 办公费用控制措施篇二第一章总那么 第一条为标准集团公司办公费用的管理,在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支,特制定本方法。 第二条本方法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用 品、公用办公用品这两项经费。 个人办公或低值易耗用品。笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、n次贴、软面抄、笔记本等。 公用办公用品。打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。 第三条综合部负责定点供应商确定,签订购销合同,负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库,负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告,负责办公用品费用报销。 综合部在选定供应商时,应通过多种途径确保办公用品优质保量。 第四条财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘,负责与办公室一起进行账实核对。 第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求方案。 第二章办公用品采购及发放程序 第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报____年____月份办公用品购置方案申请 经部门负责人签字后报综合办。 第七条综合办对各部门方案汇总后报主管领导审批确定采购方案。 第八条综合办采购人员根据确定的定点供应商 联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。原那么上各部门不得自行购置办公用品和耗材,特殊情况下需要自行采购的须经过公司_____同意,否那么财务部不予报帐。 第九条办公用品采购到位清点后,办公室通过系统打印办公用品入库单办理入库手续。 第十条各部门于月底最后两个工作日填写办公用品领用申请单(见附件2)至综合办领取方案内的办公用品。原那么上每个部门只能领取部门方案内的办公用品,办公室在发放办公用品时应进行方案核实,对于方案外的不予发放。 第十一条办公室发放办公用品之后根据实际出库情况在系统中打印办公用品出库单,并于每月的16日及次月1日前分两次将办公用品出库单交财务部资产费用会计作账务处理。 第三章办公用品和耗材盘存 第十二条综合办负责每月26~27日对办公用品进行盘点,财务部派专人进行监盘。 第十三条盘点结束后,综合办负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对,提交办公用品盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因)。 第十四条次月4日之前,财务部资产费用会计须将办公用品金蝶账与办公室的实物帐目进行核对,并进行结果分析。 第十五条盘点发生盘亏情况的,经办公室与财务部联合查 实后,确认是因保管人员管理不善造成的短缺,由保管人员按采购价格承担赔偿责任;对于由客观原因造成的盘亏,报主管领导批准后,作为资产损失进行帐务处理。 第十六条盘点发生盘盈情况的,经办公室与财务部联合查实后,打印办公用品入库单办理重新入库手续后进行帐务调整。 第四章费用管理规定 第十七条对于个人办公或低值易耗办公用品采取定额制即依职务等级(以公司下发的职务任命文件为准)分别享受不同的办公用品费用标准。 (一)各员工的费用额度标准不单独使用,依员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标准。 (二)部门个人或低值易耗办公用品费用不滚动累计,当月费用未使用完不滚动至下月使用。 (三)个人或低值易耗办公用品具体费用标准为公司副总经理、总工程师级别及以上人员____元/月计入综合办办公费用,公司部门主管、矿长、高级工程师级别人员____元/月,其余人员____元/月。对于个人办公或低值易耗办公用品的月度费用额度核定,由各部门兼职管理岗根据人员进行初步核定,办公室根据人力资源部提供的在册人员数量进行核实。 (四)综合办须关注市场价格,同时要定期对供应商进行评估甄选,适时变换或更换,以所购办公用品质优价廉,控制费用支出。 第十八条各部门在制定方案时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入方案表,新员工的办公用品需求费用单独计算,不计入部门费用额度标准。 第十九条公用办公用品费用采取年度总额控制的方法进行费用支出控制管理,即每年年初综合办与财务部对各部门办公用品费用额度进行协商确定报主管领导批准后确定下发执行。对于部门公用办公用品费用支出超出年度标准,须由责任部门提出额度调整申请额度调整报主管领导批准前方可执行,否那么不得超额进行费用支出。 第二十条财务部应根据综合办的数据每月将各部门办公用品支出情况和进度向各部门通报,以协助各部门进行费用控制降低管理本钱。 第二十一条综合办每年年初根据与供应商签订的购销协议向各部门负责人及兼职管理岗公布一次各办公用品的采购价格(价风格整时须再进行一次通报),以保证各部门按公用及个人和低值易耗办公用品额度提交需求方案。 第二十二条对于常用或更换频率较高的品种设置一至两个常用计量单位的库存作为平安储藏,以备不时之需。 第五章违规处理 第二十三条对于部门未经集团公司主管领导批准而超费用标准提报办公用品需求方案的,综合办有权不予采购,并要求责任部门按费用标准重新提报方案。 第二十四条综合办进行办公品发放时未按方案发放造成费用超支的给予相关责任人____元/次的罚款。 第六章记录与存档 第二十五条本方法产生如下记录____年____月份办公用品购置方案申请、办公用品领用申请单。 第二十六条本方法产生记录由综合办负责存档,存档事宜见档案管理方法。 办公费用控制措施篇三1.精简办公机构,加强对座机,办公纸张的管理控制。提高效率,降低办公本钱。 2.提高部门人员工作的精准性,降低时间本钱和人工费用,提高工作效率。 3.要求部门人员办公文档分类归放,方便利用,提高公司效率。 4.内部活动中严禁使用一次性纸杯。 5.按照月度对各部门领用办公用品数量及金额进行统计分析,降低各部门办公用品领用量。 6.复印机设置较低色度,节约碳粉。空调设置最高定额温度,节约用电。打印纸双面用后,废纸可以卖掉。 7.、饮水机及其他用电设备下班后一定要关掉。 8.每月度对各车辆百公里耗油量进行统计分析,对高油耗车辆进行调查落实并采取措施。 9.采购方案按照月度申报,集中采购,集中分发,降低库存,减少采购频次。 第8页 共8页

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开