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2023年市审计局2023年上半年工作总结.docx
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2023 审计局 上半年 工作总结
2023年市审计局2023年上半年工作总结 今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十九大和十七届四中全会精神,坚持以科学进展观为指导,团结和带着全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康进展发挥了乐观的作用。 一、根本状况 2023年上半年,我局坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推动法治、维护民生、推动改革、促进进展作为审计工作的动身点和落脚点,重点抓好财政预算执行状况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及四川省与南充市统一组织及授权审计的项目。审计工作取得的较好的成果。 今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不标准金额782万元。审计处理惩办金额36万元,共核减工程款2746万元。 上半年,还组织完成了对特殊党费投资共1.67亿元在我市项目的跟踪审计调查。对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元的跟踪审计调查。目前,在进行的〔已进入征求意见阶段〕是2023年度市本级财政预算执行状况审计,并延长审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用状况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。审计后出具审计〔调查〕报告220余篇,提出建议21条,被接受98条。提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、接受27篇次。 〔一〕以强化预算管理为目标,做“深〞财政审计。牢固树立财政审计“一体化〞的新理念,以完善财政政策和标准财政管理为目标,深化财政预算执行审计。留意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,实行“一条线〞审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解市乡财政困难转移支付补助,以及灾后重建和扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益状况进行审计。到6月底,全市完成预算执行审计5项,查出违规金额742万元,管理不标准金额648万元。审计确定应上交财政金额45万元。 认真抓好预算执行审计,促进标准预算管理和依法行政,为进一步推动财政改革、标准预算管理、维护财经秩序,更好地为党委、政府宏观经济决策供给参考依据,今年上半年,我局在本级预算执行状况审计进行了乐观探究,呈现出新的亮点,审计工作取得实效。 〔二〕以监督权力运行为目标,做“优〞经济责任审计。上半年我们连续乐观探究经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调协作。市局在对部门领导的经济责任审计时,同时支配了单位的预算执行审计。各审计组依据组我局和织部门的统一支配,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。到6月底止,全市共完成经济责任审计4项 抓好领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度 围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部和企业领导人员经济责任审计,促进依法履行职责。截至5月份,全市审计机关共完成审计项目4个,查出管理不标准金额648万元。同时协作南充审计局完成了阆中市领导干部任期经济责任审计。 〔三〕以扩大内需建设项目为重点,做“大〞投资审计。1—6月,全市已完成投资项目审计211项,比去年同期增加了38%项,主要是灾后恢复重建和扩大内需建设审计项目大幅增加。审计投资总额20230万元,审定投资总额17464万元,审计核减投资2746万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不标准等问题。我局严格执行?政府投资建设项目审计方法?和实施意见,全面落实灾后恢复重建和重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证灾后恢复重建和对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在连续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。 〔四〕以维护民生为己任,做“强〞专项资金审计。我们连续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会进展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年全市审计机关共完成专项资金审计项目1项,主要开展了全市退耕还林专项资金的审计。还依据本地的实际,支配了涉及城市居民最低生活保障资金和国际机构贷援款项目等方面的专项审计。 〔五〕乐观完成省厅和市局交办任务,做“活〞授权审计项目。上半年,组织开展了中心扩大内需投资我市灾后恢复重建项目资金跟踪审计调查和供排水公司工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行。下半年,我们将依据审计厅和南充市局的支配,开展外资项目审计、社会保险基金审计、政府投资建设保障性住房状况专项审计调查。 〔六〕以创新方法为手段,做“实〞重建审计项目。一是成立了以局长罗兴盛同志为组长的灾后恢复重建和扩大内需审计工作领导小组,特地负责全市灾后恢复重建和扩大内需审计工作;二是从相关科〔室〕抽出业务力量强,工作尽职尽责的审计人员成立了灾后恢复重建和扩大内需审计小组,审计小组对全市灾后恢复重建和扩大内需资金及项目实施跟踪审计;三是抽派业务人员参与省厅组织的对我市灾后重建和扩大内需审计工作;四是全程跟踪与分段实施相结合。我们还将日常审计工作与扩大内需、灾后恢复重建及建设项目审计工作相结合。对觉察的问题及可能消逝的苗头准时向政府汇报并责令相关部门进行整改,“审计免疫系统〞功能初步显现。截止目前,我局先后派出灾后重建审计组12个〔次〕,派出审计人员25人,现场审计工作量1248人.天,审计和审计调查涉及重建项目756个〔子项目1547个〕,资金61.95亿元。出据审计报告8份,提出审计建议22份。除成都特派办和省厅跟踪审计项目外,我局对我市阆中中学七里分校、中医院综合楼、汉王池、滨江路东北段、体育馆、供排水公司、就业和社会保障局综合楼、环保大楼、法院综合楼、博物馆等10个灾后恢复重建的项目进行跟踪审计,重点关注工程质量、征地拆迁和资金使用等方面的问题,促进提高项目建设管理水平和投资效益。 〔七〕以市委、市政府工作为中心,做“好〞交办的各项工作。今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成党委、政府交办以及其他部门托付的其他审计核实工作。主要开展并完成了特殊党费援建项目检查、灾后恢复重建和扩大内需项目资金财务管理及会计核算检查、全市事业单位津补贴调查、南广高速拆迁办公室拆迁资金审计调查等工作。工作得到了党委、政府以及其他部门的充分确定,审计核实的结果得到了有效的利用。除此,还派出特地人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府选购工作的监督。 二、主要做法 〔一〕抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性熬炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想沟通和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与沟通、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的乐观性,同心同德干事业。四是乐观推举优秀干部,培育优秀专业人才,整个审计队伍呈现出乐观、团结、向上的良好状态。 〔二〕抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素养。一是学习方法灵敏多样。每周五上午为学习日,以会代训,接受集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论学问。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素养;学习审计新业务学问。开展专业技术学问培训,并定期举办审计项目沟通汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增加开拓创新力量。1月份,市局统一组织的计算机业务学问培训;三是学法律法规学问。组织干部职工学习?宪法?、?审计法?、新?审计法实施条例?、?公务员依法行政读本?等法律学问,增加了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平;四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,乐观鼓舞干部参与各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身学问含量;五是学习好计算机学问。狠抓培训,组织审计人员学习计算机学问,学习计算机挂念审计技术和OA管理学问,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。 同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案,分专题深化学习。上半年,主要开展各级“两会〞精神、?中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么?、?四项监督制度?等专题学习,我们通过屡次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈争辩等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领悟和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增加,工作作风有了明显的改良,审计工作的水平和效率有了进一步提高。 〔三〕抓好业务建设,提高审计质量和水平。一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;按有关要求,认真撰写审计日记;提出时限要求,以确保审计的质量和效率。二是加高校习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。 〔四〕抓好党风廉政建设,确保廉洁审计。一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,成立党风廉政建设领导小组,特地召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全省审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结2023年廉政建设工作,争辩部署2023年工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。书记与党组成员、各科科长签订责任状,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。从今年起,要求每个审计通知书都附上审计纪律“八不准〞以及审计组执行审计纪律状况反应表。审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法状况,以此加强审计人员的廉政执法监督。 〔五〕乐观完成市委、市政府交办的各项工作。乐观响应自治区、市委、市政府的号召,今年,轮派职工参与古城步行街管理工作,连续支配干部参与乡村债务清理。今年以来,我局认真干部职工送温存活动,并对帮扶户进行了屡次慰问。同时,依据市委的工作部署,开展“结对帮扶村、情暖百姓心〞活动,局领导班子屡次带着党员干部深化到疼惜村和结对帮扶户家,与他们沟通谈心,全面细致地了解他们的近况,想方设法地关心他们解决生产生活中遇到的各种困难和问题,提高他们脱贫致富力量。 〔六〕扎实推动机关效能建设工作深化开展。我局乐观转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、标准行为,把效能建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班签到制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗,每周不少于二次。保证在上班时间不玩玩耍、不串岗谈天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行送达审计,对时间紧的审计项目,由分管局长和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与,准时觉察问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前沟通沟通,审初联合进点,审中互通状况,审后联合督查,形成审计监督合力。 三、存在的主要问题

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