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2023年审计局半工作总结与下半工作计划.docx
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2023 年审 计局半 工作总结 工作计划
审计局半年工作总结与下半年工作方案   地方各级审计局均为行政单位,国家公务员编制。审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。以下是办公室小编为大家精心搜集和整理的审计局半年工作总结与下半年工作方案,希望大家喜欢!   审计局半年工作总结与下半年工作方案(一)   上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的xx大和xx届四中全会精神,坚持以科学开展观为指导,团结和带着全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康开展发挥了积极的作用。   一、根本情况   上半年,我局坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进开展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资工程审计、扩大内需工程资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的工程,审计工作取得了一定的成绩。   (一)以强化预算管理为目标,做“深〞财政审计我局以科学开展观为指导,总结历年审计工作经验的根底上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和方案生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中,做到了“三个注重〞:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行〞这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科学开展快速开展的意见和建议。此工程审计查帐工作已结束,已进入征求意见阶段。   (二)以监督权力运行为目标,做“优〞经济责任审计(三)以扩大内需建设工程为重点,做“大〞政府投资审计(四)以维护民生为己任,做“强〞专项资金审计调查我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会开展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作,组织审计人员参加了区厅举办的中小学校舍平安专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设工程跟踪审计和退耕还林专项资金的审计调查培训会,为扎实开展这三项审计调查工作作好准备。   (五)积极完成区厅交办的任务,做“活〞授权审计(调查)工程上半年,组织开展了中央扩大内需投资建设工程资金跟踪审计调查和城区给水工程建设工程跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行中。下半年,我们将按照区厅的安排,开展社会保险基金审计、救灾资金管理使用情况、市城镇生活垃圾处理设施建设工程情况跟踪审计调查(续审)、市城镇污水处理设施建设工程情况跟踪审计调查(续审)等工程。   (六)以市委、市政府工作为中心,做“好〞交办的各项工作今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成市委、市政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。一是抽调人员积极配合市人大做好民生工程调查。二是派出专人到挂钩村指导各项新农村建设工作。三是派员参加扩大内需建设工程异地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。除此,还派出专门人员加强对我市政府投资工程招投标工作和政府采购工作的监督。   二、主要做法   (一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓。二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。   (二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计工程交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。今年以来,参加区厅和玉林市局组织的各种业务培训12人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习宪法、审计法、新审计法实施条例、公务员依法行政读本等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量。五是学习好计算机知识。狠抓培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和oa管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。   同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案,分专题深入学习。上半年,主要开展各级“两会〞精神、中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么、四项监督制度等专题学习,我们通过屡次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领会和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增强,工作作风有了明显的改进,审计工作的水平和效率有了进一步提高。   (三)抓好业务建设,提高审计质量和水平   一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;提出时限要求,以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。   (四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计   一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,成立党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结廉政建设工作,研究部署工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。局党组书记与党组成员、各股负责人签订责任状,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况,以此加强审计人员的廉政执法监督。   (五)扎实推进绩效建设工作深入开展   我局积极转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、标准行为,把绩效建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗,每周不少于二次。保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计工程实行就地审计与送达审计相结合,对时间紧的审计工程,由分管领导和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计工程都有局分管领导参与,及时发现问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。   三、存在的主要问题   (一)人员少、任务重的矛盾突出   随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速开展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏,影响了审计事业的进一步开展。   (二)审计质量和水平有待提高   一是审计技术单一,手段落后。当前审计业务干部虽然根本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱,质量有待加强。审计工程质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务多,审计组织手段和审计技术方法落后等有待进一步创新。   四、下半年工作打算   (一)继续深入开展绩效考评工作按照市委、市政府的部署,继续深入开展绩效考评工作,扎实开展“争先创优〞活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我市经济社会开展。   (二)集中力量抓好各项审计工作下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资工程、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的方法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统〞功能,为我市经济社会的开展保驾护航。   (三)加大审计质量控制,提高审计工程管理水平重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去〞的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计工程管理方法,在方案管理、质量管理、本钱管理等方面,加强标准化管理。   审计局半年工作总结与下半年工作方案(二)   我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的指导帮助下,按照中央、省、市审计工作会议精神,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,坚持一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,一手抓重大违法违纪、重大损失浪费等问题的揭露查处,充分发挥审计的“免疫系统〞功能和公共财政“卫士〞作用。现将上半年开展审计工作情况报告如下:   一、依法履职尽责,审计工作成效突出。   按照xx县审计局2023年审计工程方案,上半年我局共完成审计工程39个,其中:11个部门预算执行工程,16个财政财务收支工程,5个经济责任审计工程,查出违规金额468.03万元,上缴财政资金1万元;完成政府投资审计工程7个,核减造价203.45万元,核减率为13.5%。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地开展。   (一)加强中央和省市重大决策部署贯彻落实情况审计,促进政令畅通。围绕促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策落实,派出审计组对各相关单位开展稳增长促改革调结、惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,积极提出审计建议,促进健全制度,强化管理,推动政策落地生根和不断完善。上半年分别向市局作了第一季度、第二季度稳增长促改革调结、惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计情况报告。   (二)加强财政管理和预算执行情况审计,促进深化财税体制改革。   分别开展了11个县直部门2023年度部门预算执行、16个财政财务收支工程。在预算执行审计方面,重点审计了部门预算编制的真实性、财政部门追加支出资金性质及流向、“三公经费〞、会议费、公共机构节能减排等费用支出,揭示支出管理上的薄弱环节,标准预算收支管理,维护财经纪律严肃性,促进提高财政管理水平。   (三)加强经济责任审计,注重审计成果运用。我局认真贯彻落实中央

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