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2023年农商银行“内控合规管理深化年”工作总结.docx
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2023 年农商 银行 内控 合规 管理 深化 工作总结
农商银行“内控合规管理深化年〞工作总结 根据鄂农信办发【2023】36号XX省农村信用社联合社办公室关于印发全省农商银行“深化内控合规管理〞活动实施方案的通知、荆农银办字【2023】32号关于印发lt;荆门农商银行“内控合规管理深化年〞活动实施方案gt;的通知,钟祥农商银行坚持以合规经营为己任,以防控风险为重点,以提升风险质量为目标,加强检查监督,提高全体员工依法合规经营意识和案防制度执行力,全面开展、推进“内控合规管理深化年〞,做好内控合规管理工作,为业务经营、开展壮大保驾护航。2023年,我行“内控合规管理深化年〞主要做了以下几项工作。 一、加强组织领导 为贯彻落实“内控合规管理深化年〞活动的开展,市行成立了“内控合规管理深化年〞活动领导小组,负责活动的统筹协调和整体推进。董事长任领导小组组长,其他班子成员任副组长,部门负责人为小组成员,领导小组下设办公室,办公室设在合规与风险管理部。 二、制定实施方案 印发钟农银发【2023】47号关于印发lt;钟祥农商银行“内控合规管理深化年〞活动实施方案gt;的通知,明确“三个深化〞工作目标,即深化内控合规机制建设、深化内控合规执行力度、深化内控合规文化培育,着力健全全市农商银行内控合规管理长效机制,完善内控合规管理体系,补齐内控合规制度短板,强化制度执行力,深入普及和培育合规经营知识和合规文化,加强内 控合规监督检查,不断提高内控合规管理的质量和实效,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。 “内控合规管理深化年〞分三个阶段进行,第一阶段:2023年4月为全面启动阶段;第二阶段:2023年5月-2023月为全面实施阶段;第三阶段:2023年2023月-12月为总结评比阶段。 三、全面深化内控合规管理 (一)全体发动,积极部署,推进“内控合规管理深化年〞活动。 钟祥农商行召开了“内控合规管理深化年〞发动会,各支行、各部室召开了内控合规管理深化专题会,制定了具体工作方案,明确了合规经营责任。 (二)围绕工作重点,完成自查自纠工作。 结合前期已开展的整治银行业市场乱象八大方面22项内容,重点围绕内控合规制度,于4月28日完成我行案防合规管理自查自纠工作,并上报工作报告。 (三)加大宣传,营造气氛 1.开展基层员工的合规教育和宣传活。5月初,我行将银监部门制作的关于在营业网点播放“内控合规建议视频〞的通知的视频,安排在全市所辖网点和微信工作群中播放,对员工进行合规教育。 2.下发合规经营建议书。5月份,向全市所有干部员工下发了钟祥农商银行依法合规经营建议书,要求做到“三心〞,一是常怀敬业之心,强化合规理念;二是常怀律己之心,深化合规执行;三是常怀责任之心,助力合规深化。树立“高层带头合规,合规人人有责,合规从我做起〞的理念,引导全体员工成为合规文化建设的践行者、参与者和执行者。 3.分别在柴湖、胡集、XX县区组织开展了4次防范和打击非法集资宣传活动。 4.开展案防警示教育。2023年8月6日、7日,分两批开展了“不忘初心警钟长鸣〞案防警示教育,机关全体在岗员工8月6日晚19时参加了警示教育,XX县区全体在岗员工8月7日晚19时参加了警示教育。 (四)开展合规征文活动 2023年5月17日,钟祥农商行下发关于开展“合规创造价值〞主题征文活动的通知、关于开展“内控合规管理深化年〞相关工作稿件评比活动的通知,全市共收到征文稿件74篇。在荆门农商银行“内控合规管理深化年〞合规征文活动中,运营管理部经理涂海涛坚守初心,做合规的践行者一文荣获一等奖,综合管理部王凡凡合规之我见,守规矩者自由一文荣获二等奖。 (五)开展合规经验交流 2023年3月2023日开展了金融借款合同纠纷案件诉讼根底培训,对民法总那么、民事诉讼法、相关司法解释进行了培训,对诉讼证据资料的收集与审核进行了经验交流。经验交流由合规与风险部陶春月、法律参谋刘尚友主讲,各行局部管信贷业务副行长、信贷主管,合规与风险部、信贷管理部、个人银行部、审计监察部全体人员参加了本次经验交流。 2023年9月4日开展了主题为“以按说法话风险〞的案防知识培训,一级支行行长、副行长、会计主管,公司部、小微部负责人,二级支行行长,机关部室正、副经理,支行法律兴趣小组员工代表参加培训。 2023年11月4日开展了法律培训,风险部经理薛兴慧、法律参谋刘尚友分别就诉讼、贷款清收进行了讲解,学员踊跃提问,两位主讲人现场进行了答疑解惑,增加了学员的法律知识、不良贷款清收实战能力,提高了依法合规经营能力。 (六)开展合规讲堂活动 2023年6月11日开展了“农商银行风险条线培训会议暨合规知识大讲堂〞活动,市行班子成员,机关部室正副经理、授权中心主任,公司部经理,小微金融部负责人,承天支行、郢中支行行长,机关信贷部、风险部、特资部全体员工,小微部全体员工,一级支行会计主管参加了合规知识大讲堂培训。 (七)开展监督检查 1.按季开展合规案防检查。2023年4月8日至11日,开展了2023年一季度合规案防检查,共对十个条线进行了案防检查,存在21个方面的问题,对24人进行了处分。2023年7月9日至17日,开展了2023年二季度合规案防检查,共对十个条线进行了案防检查,存在22个方面的问题,对34人进行了处分。2023年12月4日至2023日,开展了2023年三季度合规案防检查。 2.迎接XX市银监部门开展案防检查。5月8日,荆门银监分局饶风明副局长及钟祥银监办一行4人对钟祥农商行案防工作的组织实施情况进行了检查和调研。饶局长对钟祥农商行内控合规管理、案防安保等方面工作的组织实施情况充分认可。并对下阶段的案防工作提出了五项要求:一是要完善制度体系,扎实构建案防责任管理、制度约束、风险排查、风险评价、追究问责等五个工作机制;二是要抓好内控合规管理深化年后续两个阶段的活动;三是要如实、按时报送案件风险信息等案防报表及报告;四是当前要做好不良贷款压降工作,严防新增风险贷款;五是要持续提升普惠金融效劳能力,全面做好金融效劳网格化的工作。 四、内控合规管理建议 (一)加强培训,树立全员合规意识。合规管理是一项长期性工作,后期要开展多层次、全方位的培训工作,利用智慧学习平台组织全员学习内控合规各项管理制度、规定。开展岗位练兵活动,提升全员业务能力,增强合规经营意识。 (二)查找问题,催促整改。对内控合规管理排查存在的问题,要认真分析总结。摸清本金融机构显性或隐性的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的风险底数,为有效防范和化解风险奠定根底。对发现的问题,要落实整改意见,在期限内逐条进行整改落实,通过化解或缓释风险,确保内控合规管理工作取得实效。 (三)明确责任,加强合规监管。对前期已问责的违规、违纪问题,我行各业务条线后续进行重点跟踪监管,杜绝同质同类问题再次发生。同时,在今后工作中,进一步加大履职检查力度,加大对违法违规行为的打击力度,力争将各类风险隐患和资金损失降到最低。 (四)严肃纪律,强化合规经营效果。对历次自查、检查发现的问题,限期整改到位,对未整改到位的责任人依据银监部门及省联社有关规定严格追责。对涉嫌违法犯罪的行为,依照相关程序及时移送司法机关处理。 第6页 共6页

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