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2023
生鲜
采购
管理制度
流程
生鲜采购管理制度流程2023年度
WORD格式
专业资料整理
精心整理
生鲜采购管理制度
一、适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员,价格的审核、接单、订购、验收等,除另有规定外,
均按本制度执行。
二、权责
1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作。
2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理,生鲜产品的销售统计工作。
3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核。
4、配送中心负责对货物进行加工,分拣,配送,运输。
5、配送中心结合库存情况,负责对每天的生鲜产品下单,并将需求下达采购部。
6、结合每天的实际库存及市场行情,与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量,并负责
将生鲜产品送到配送中心。
三、采购原那么
1、严格执行询价议价原那么。
生鲜商品必须有三家以上供给商提供,每天的实际采购必须有三家以
上的供方报价记录〔供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的根底上进行综合
评估〕,确定最优供方后进行采购。
2、信息传递及时原那么。
采购人员每天对市场信息进行收集,产品价格、数量与前一天比照超过20%
涨跌幅时,必须向公司相关部门进行汇报。
3、职责别离原那么。采购人员不得干预商品采购外的其他部门工作。
4、一致性原那么。采购人员采购的物品或效劳必须与采购单所列要求规格、型号,数量相一致〔特
殊情况需向公司申请,公司同意前方可执行〕。
5、入库及时性原那么。采购人员采购的物品或效劳必须满足配送中心的时间性要求,特殊性情况必
须提前 3 小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输
时间。
6、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
四、 采购方案的制定
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1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利方案,库存情况编制采购方案,经领导批准后实施采
购〔仅限于有库存需求的产品〕。
2、采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求,核对仓库的库存量, 确定生鲜商品的品项、 规格、
数量等方面的实际需求,编制并调整采购方案。
3、采购方案经公司领导核准后,采购部与财务部、 配送中心各持一份, 采购部依据采购方案进行
采购作业,配送中心依据采购方案安排收货,财务部依据采购方案安排所需采购资金的审批。
五、采购方案制定的原那么
1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势;
2、参考上月 (节假日除外 )销售及采购价格;
3、参考本周销售采购价格及当日库存情况;
4、市场上商品的品相;
5、商品价格的市场竞争力。
其中 4、5 项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
六、 采购的实施
1、选择供给商
〔1〕生鲜供给商的采购选择要从批准的合作供给商中选取;
〔2〕各类产品选择供给商时应当挑选三家以上的供给商询价,以作比价、议价依据;
〔3〕部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,那么由采购主管亲自与供给商议定价格;
〔4〕公司领导在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价;
2、价风格查
〔1〕已核定的商品,采购必须经常分析或收集商品资料,作为降低本钱的依据;
〔2〕采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情,以利于领导做决策参考;
〔3〕已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低,应及时了解相关情况汇总上报;
〔4〕采购数量或频率有明显的浮动时,应及时做出采购方案的调整以应对变化;
〔5〕公司相关部门对采购价格有核查监督权。
3、询价和比价
〔1〕根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符
合采购条件的供给商作为询价对象;
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〔2〕采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司本钱预算等情况,确定采购目标价格;
〔3〕在得到供给商的报价信息后,采购人员对供给商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要
求等方面进行核对, 以保证供给商可以提供的商品符合公司实际的采购要求,并对供给商所报的价
格、交付期等方面进行比拟分析,以便选择条件最优的供给商;
〔4〕供给商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时, 采购人员要经过主管确实认为准;
〔5〕高量产品、特殊产品、大金额产品采购时,采购人员应该和部门相关人员共同询价议价;4、采购的执行
〔1〕采购员需现金采购时,采购员根据采购需求单上产品的数量预估采购金额〔以前一天的采购
单价为参考〕, 采购现金由采购员到财务借支备用金, 现金采购必须采购员及付款员〔财务人员暂定〕两人同时上市场进行。
〔2〕采购员需将每天的采购价格、采购时间、采购供方、质量状况等记录好,逐步分类分单品摸
索总结出每天的最正确采买时机、采买地点,以获得最正确的商品品质、品相和最优惠的价格经验, 最大限度降低采购本钱,形成科学有效的采买制度。
〔3〕采用送货制的供给商,每周二进行一次生鲜产品的报价,采购员结合市场调查的价格报采购
主管审核后, 与供给商确认下一周的定货价格。
所有生鲜产品均为净重入配送中心仓库, 有损耗的产品暂定自然损耗为 3%。
〔4〕现金采购的生鲜产品,采购员必须先进行市场询价〔需要有记录〕,确认意向采购方后,进
入议价环节,必须 2 人以上,现场明确主采购人员和协助采购人员, 并对议定单价负责;价格谈定后通知携带现金的人员 (指派专人并专款专用 )开单结算,付款人员与驾驶员、 搬运工一起过秤装车,付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。
装车完毕后,由开单付款人负责填写采购单 (一式两联 ),有条件的留下供货商 ( )和 ,供货商签字确认;驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。
〔5〕自采的叶菜类产品的损耗率控制在 3%以内〔暂定〕,箱装类产品入配送中心需以净重量入库,采购人员需折算好毛重与净重的比率,入库单据上的单价及净重量亦需填写明确。
〔6〕前期采购的金额在小于等于 3 万元 /日时,采用自采模式,大于 3 万元 /日时,采用供给商送货的模式。前期自采时大客户部及配送中心协助采购部进行市场采购,同时把好价格、品质关。
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〔7〕采购部负责将生鲜产品运输至配送中心,装车时采购员按重货优先原那么、商品保鲜优先原那么
安排装车,商品要求轻拿轻放, 严禁野蛮装卸商品。
运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安
全、完整。
8〕 公司对采购的商品进价,由监控部随机不定期抽检。
9〕 对没有按上述流程执行的,公司视事情轻重进行处分。
5、采购流程
〔1〕采购部从大客户部接收订单,最迟接收订单时间为晚上9:00,个别特殊情况的客户订单可
延迟至晚上 10: 00。采购部接到大客户的订单后进行汇总整理形成采购单,确认是否有特殊
商品〔市场缺货、对采购数量有要求〕或当日价格变化较大的商品,如有应在 10: 00 前将信息反响给大客户部,由大客户部与客户进行沟通确认。
采购单一式三份,采购员一份,配送中心一份,采购部留存一份。
〔2〕采购按汇总后的订单至市场进行实际采购〔按公司制度执行〕,分批次将当日所需的商品运
送至配送中心,最晚不能迟于次日 3:00,如有个别特殊情况,采购人员需在次日 2:00 前通知配送中心晚点,并明确具体的到货时间。
〔3〕每一批商品进入配送中心,都需进行入库流程的办理。采购人员按采购单要求采购,将实际采购的供方送货单或实际采购单交配送中心办理入库。入库存完成,配送中心打印实际的入库单并签字交采购员二份,一份交财务核消,一份采购部留存。
〔4〕配送中心按采购单进行收货,箱装产品如有零散不满整箱的,采购人员可以整箱采购,
配送中心存储。对质量不符合要求的商品, 配送中心有权拒收。
验收后的商品质量由配送中心负责。
〔5〕入库完成后,采购部将分捡单一式两份打印出,一联交配送中心分捡,一联采购留存。
〔6〕采购员凭打印入库单、采购订单、手工入库单一起,在财务结算。
6、流程图:
配送中
客户需
合格
入配送中心
大客户部接
采购部接收汇
采购部形成采购
不合格
配送中心分 总
采购部制分检
单
配送中心存
每日库存数据报至采购部
采购部留
客户需
生态农业
xxxxxxxxxxxx
2023-10-01
入配送中心
采购到货〔送
采购员执行采
购
财务结算
配采送购中、心销分
采购部制分检
配送中心存