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2023
交通运输
审计工作
计划
交通运输审计工作方案范文
根据全市交通运输工作会议精神,结合省厅财务审计工作要求,现将2023年交通运输审计工作安排如下:
一、竣工决算审计和跟踪审计
进一步加强建设工程和建设资金的管理,切实加强资金平安和资金使用效益的监管,按照“谁主管、谁组织、分级负责〞的原那么,扎实开展交通建设工程和建设资金审计。
(一)各单位按照审计分工和管理权限开展建设工程竣工决算审计,确保建设工程竣工决算审计覆盖率20230%。继续推进建设工程跟踪审计,加大跟踪审计工作力度,保持在建省、市(与市局签订年度综合目标责任)重点工程建设工程跟踪审计覆盖率20230%。
(二)配合做好农村公路审计工作,及时纠正审计中发现的问题,不断提高农村公路建设资金水平。各单位要按照省审计厅要求,做好农村公路建设专项资金自查工作。
二、财务收支预算执行审计
继续做好各单位财务收支审计工作,重点检查各单位经济活动的真实性、合法性、效益性,加大对部门预算执行力度检查,加强工程支出绩效目标的管理,提高资金使用效率和效果,提高本单位的行政效率和效能。
2023年,市交通运输局组织完成下属事业单位、协会等单位2023年度财务收支和预算执行情况审计。各县交通运输局、各直属单位按照年度审计工作方案,完成下属企事业单位2023年度财务收支审计工作。
三、干部任期经济责任审计
贯彻落实省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行方法,加强内部干部经济责任审计工作。进一步扩大经济责任审计的覆盖面,积极开展任期年度和期中经济责任审计工作,探索审计结果运用的新模式、新途径和新方式,切实发挥经济责任审计效劳干部管理监督、促进单位开展目标有效实现的重要作用。
四、专项审计和审计调查
积极开展省厅专项补助资金专项审计,组织完成省厅补助客运场站建设专项资金的拨付、使用和管理等专项审计调查。积极开展全市货物港务费征收及资金使用情况专项调查。各单位要加强对预算执行、资金使用绩效、资产管理的审计监督,促进预算编制科学、
执行有效和资产使用平安。
五、审计根底管理工作
强化内部审计机构和审计队伍建设,关心和支持内部审计机构依法履行监督职责,切实抓好内部审计工作成果的运用。强化审计质量管理,完善审计质量责任制,严格审计工作程序,做到依法办事、照章办事。及时报送建设工程竣工决算审计、跟踪审计、农村公路审计情况,分别形成书面总结材料,于2023月20日前报局财审处。各单位应进一步做好审计报表的填报工作,确保审计报表详细、准确、及时,市局将加强对审计工作和审计资料报送工作的考核。
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