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2023年公司某年降本增效工作实施方案.docx
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2023 公司 某年 增效 工作 实施方案
公司XX年降本增效工作实施方案 公司xxxx年降本增效工作实施方案 一、总体思路及目标任务 深入贯彻落实xxxxx公司四届一次及公司一届一次职代会精神,围绕有质量有效益可持续开展的方针,牢固树立危机意识,在深入开展市场分析的根底上,采用“市场倒逼〞思路,以“新常态〞下的企业预计可实现订货量,按照公司总体目标逐级倒逼本钱,深入开展内外部对标,找准本钱的关键节点,提出目标,落实责任,深入推进全员、全过程、全要素降本增效,着力构筑本钱领先优势,全面提升公司的盈利能力和市场竞争力,为公司持续开展打好坚实的根底。 xxx年,继续重点抓好2023个方面降本增效工作,实现降本增效目标xxxx万元,确保在产销量到达xx万吨的情况下,实现营业收入xx亿元、利润总额控制在xxxxx公司下达的指标内的奋斗目标,全面完成xxxxx公司下达的绩效指标,力争实现新的突破。 三、具体措施及责任分工 (一)减员增效降人工本钱 人事科负责xx年,在xx年底用工总额根底上减员xx人,单位产品人工本钱较xx年下降x%以上。实现降本增效xx万元。 考核细那么。每减员一人按xx万元/年(xx元/月)计算,规费比xx年减少局部据实计算。 1.严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式,压缩用工规模,严控 —1— 新进人员数量,稳妥清退到期劳务用工,在x年人员根底上,x年力争减员x人左右,使用工总数控制在x人以内。 2.完善用工管理机制,盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一〞政策,二级机关、后勤效劳及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资,而且扣减工资总额;减人不减工资,而且奖励工资总额〞的鼓励约束机制,确保用工总量不反弹。 3.疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制,有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工,提高运行效率。 4.争取保险规费的优惠,减少非正常人工费支出。 (二)精益生产降本钱 生产科负责,提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗,降低机物料、能源消耗;减少和杜绝生产线重复劳动,提高设备完好率,全年实现降本增效x万元。 考核细那么。主材节约按x元/吨计算,防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。 1.集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产,防止超合同或超指令生产,减少产品积压。在保证客户需求的情况下,合理配备班组,尽量做到集中生产集中休息,降低生产本钱。 2.合理降低生产材耗,降低产品加工本钱。优化生产工艺参数,优化原料卷重和切割,严格控制非合同管产出率,提高一次通过率,加强能源消耗管理,切实降低材料及能源消耗,单位产 —2— 品卷板主材在x年考核指标根底上下降x公斤,实现降本x万元;单位产品可控费用较x年同口径下降x%以上,实现降本x万元;充分利用政策,减少能源费用支出,实现降本x万元。 3.优化仓储倒运环节,降低生产物流本钱。充分利用现有库房场地资源,标准钢管、原料堆放标准,优化倒运方案,减少短途倒运次数,降低场地租赁和倒运费用,总体费用不超过x年支出总额。 4.加强设备管理,提高设备利用率,控制设备维修本钱。通过加强设备“十字〞作业及日常巡检,减少设备故障,全年设备维修本钱在x年根底上下降x%。 5.精益生产过程管理,班作业时间力争到达x分钟。 (三)提升销售管理降本钱。 销售部负责,通过控制营销本钱、库存本钱降低费用,实现降本增效250万元。 考核细那么。卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算(以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准),资金占用费比预算节约的局部据实计算。 1.向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时,x年,卷板原料平均采购单价在招标价根底上降低x%以上,实现降本x万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判,根据标准重点抓好壁厚公差节省采购本钱x万元。 2.向库存管理要效益。结合x年预计订单情况,确定合理确定卷板最正确库存量;合理制定采购批次,优先代用现有库存原料, —3— 压缩库存原料占用资金,x年压缩x年及以前年度原料库存(x吨)的x%以上,即控制在x吨以内。 3.优化采购付款方式。在卷板采购比价的根底上,加大银行承兑汇票和“商信通〞使用,x年,卷板原料承兑汇票支付比例不低于x%。 4.提高产品发运结算效率。x年,成品产销率不低于x%,及时签订供货合同,产品发出后及时催促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通,尽快完成变更手续,缩短结算时间,提高结算效率。 5.加强欠款回收。x年及以前年度欠款回收率不低于x%,x年当年货款回收率不低于x%,x年应收账款周转次数较x年提高x次以上即(x次)以上。 6.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用原料及时组织代用,择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资金。压缩以前年度成品库存(x吨)的x%以上,即控制在x吨以内。 7.提高订单质量,西南油气田市场一根管子都不丢,社会市场占有率有所提升。 8.加强销售费用的管控,减少不必要的费用支出。 9.优化运输方式及结算方式,减少运输费用及税费。运费单价在x年运费单价根底上下降x%。 (四)优化物资采购降本钱 物资采购部负责,通过提高供应商效劳保障、提高采购质量、 —4— 降低库存、标准招标及废旧物资销售等方式降低采购本钱。全年实现降本增效x万元。 考核细那么。采购资金占用费及物料采购本钱比x年节省的局部据实统计。 1.向采购价格要效益。加强招标管理,降低采购本钱。在保证质量与交货期的同时,防腐材料和其他集中采购物资价格比x年降低x%。 2.向库存管理要效益。推行零库存,提高物资周转率,减少资金占用。严格控制非生产性物资储藏,防腐涂料和辅料库存比x年(x万元)压缩x%以上。 3.优化采购付款方式。在物资采购比价的根底上,防腐涂料承兑汇票支付比例不低于x%,其中商业承兑汇票支付比例到达x%以上。 4.严控二级方案的审批,按预算采购物料。 (五)严控投资和充分利用政策降本钱 经营方案科负责,通过严格投资工程管理、管理提升、降本增效工作,提升全厂的本钱意识,经营好地方政府,争取惠政策,全年实现降本增效x万元。 考核细那么。工程外审审减的费用(以初审后的数据为准)据实统计,政府扶持资金据实统计。 1.严格控制投资,控制总量规模。严格投资方案管理,坚持以市场为中心,以效益为导向,投资向效益好、盈利多的工程倾斜,重点保障盈利工程的投资需求,严格控制非生产性投入和重 —5— 复性投入。x年投资总量控制在xxxxx公司下达的方案范围内。 2.继续推进物流业务,扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务,实现增效x万元。 3.严格合同的审批,把好合同付款的审批关。 4.做好关联交易标准,理顺业务外包及效劳流程,减少资金支付。 5.争取优惠政策,减轻工程资金压力。 (六)提高资金效率降本钱 财务科负责,通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货款回收等方式降低本钱,全年实现降本增效x万元。 考核细那么。资金占用费比预算降低的局部据实统计(销售部、物资采购部资金占用费比预算降低的局部不重复计算)。 1.开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动,坚持每月召开专题协调会,检查进度,落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办,对局部长期拖欠款项采取法律手段加大清收力度。新签合同必须明确付款方式和时间,坚决防止形成新的欠款风险,努力做到应收尽收。 2.提高产品发运结算效率。及时签订供货合同,产品发出后及时催促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通,尽快完成变更手续,缩短结算时间,提高结算效率。x年产销率力争到达x%。 3.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用原料及时组织代用,择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资 —6— 金。x年压缩成品库存x%,压缩原料库存x%以上。 4.强化预算管理,严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制,完善预算管理方法,增强预算执行的严肃性,利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、x年力争在下达预算根底上再压减5%以上。 5.经营好税务部门,依法合理延缓税款的缴付,争取优惠政策,减少税费的支付。 (七)加强质量管理降本钱 科技质量科负责,通过加快新技术新设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面,降低质量损失本钱,全年实现降本增效x万元。 考核细那么。产品出厂后的质量损失本钱与x年相比降低的局部据实统计,小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物料费用节约的局部按x%计算。 1.拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的同时,积极拓宽检测试验业务,全年实现创收x万元。 2.提高产品一次通过率。提高主机质量,实现钢管年平均合 同管焊缝一次通过率到达x%;提高防腐质量,实现防腐钢管年平均防腐一次通过率到达x%及以上。 3.加强在线钢管质量控制与考核,减少质量损失。加强内部损失本钱及外部损失本钱统计分析,并将质量损失率纳入质量考 —7— 核,每月兑现,实现质量损失率到达x%。 4.加快新技术利用,广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低机物料费用。 (八)加强后勤效劳质量降本钱 行政效劳部负责,通过加强物业管理、信息化工作、公用设施管理、车辆管理降低本钱,全年实现降本增效x万元。 考核细那么。生产指挥车及后勤效劳本钱比x年降低的局部据实统计。 1.绿化、保洁、保安、车辆运行、装饰装修等非生产性支出,较x年降幅5%。 (九)加强hse管理降本钱 平安环保科负责,通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件管理,降低费用支出,全年实现降本增效x万元。 考核细那么。劳保用品采购额同比降低的局部据实统计(刚性减员不重复计算),工伤损失费用同比降低的局部据实统计。 1.优化劳保定额,加强健康普检、职业健康体检管理,节省hse费用,单项费用争取下降x%。 2.抓好平安隐患治理,降低工伤损失,较x年下降x%。 (十)转变作风降本钱 公司办公室(党委办公室)、党群工作科负责,财务科配合,通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费,降低五项费用,全年实现降本增效x万元。 —8— 考核细那么。招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的局部据实统计。 1.强化预算管理,严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制,完善预算管理方法,增强预算执行的严肃性,利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出,x年力争在下达预根底上再压减x%以上。 2.加强五项费用的

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