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2023
审计局
机关党委
先进事迹材料
市审计局机关党委先进事迹材料
一、建设过硬班子突出创新。始终坚持解放思想、求真务实,不断创新科学审计理念。举办审计转型研讨会,成立审计前沿知识高级研究小组、计算机审计突击队,着力实施“三推一转〞,扎实推进党的建设、精神文明建设、廉政建设,向现代审计转型升级。构建党建、审计“一拖n〞大格局,以市局为龙头,统筹整合市和旗县审计资源共建联创,计算机审计资格认证全员通过率达97%,审计会商系统、财政联网审计等工作走在了全区前列。构建财政、投资审计大格局,推行重点领域全覆盖、全过程跟踪的模式,经验材料在去年大连召开的全国审计工作座谈会上书面交流。针对国有资产被低估处置的问题,建议市政府建立了审计再监督机制。探索对评估机构国有资产评估结果的审计,仅2023年上半年,对全市20多项拟处置国有资产评估结果进行审核,核增资产价值7.6亿元。秉持公正。干部任用实行“一推双考〞竞争上岗;审计工程公开竞争分配;审计处理处分、工程质量评优由干部票决。表达勤政。“白加黑、五加二〞工作方式常态化。武志杰局长30年如一日,坚持工学相长,考取了注册资产评估师、高级审计师等12个执业资格和职称。副局长崔金贵、任宏被誉为“拼命三郎〞。在202223年退耕还林、退牧还草审计中,党组书记担任组长,党组成员深入审计一线三个多月,查出违规资金1.5亿元,追缴资金650多万元,归还被挪用资金1650万元,移送涉案人员33名,审计建议全部被市政府采纳,该工程被评为全国地方优秀审计工程。在今年全国地县审计局长培训班作案例教学。落实廉洁。坚持党务、政务、财务“三公开〞制度,向社会公开承诺严守“审计八不准〞纪律,自觉接受监督。五年来,班子成员拒收礼金、礼品和有价证券64万余元。连续16年被市委政府评为实绩突出领导班子。
二、打造一流队伍坚持党建立审。实行党组书记兼任机关党委书记、主持党建工作例会、讲党课、抓机关作风建设、抓党建责任述职的“五个一〞工程,严格推行党建、业务一岗双责,党员勇挑重担,争当重大工程审计组长、主审,打造精品审计工程。设立党员先锋岗,引领干部职工立足本职建功立业,争当“四手人才〞。202223年评选出11名查核问题的能手,11名分析研究的高手,2023名计算机应用的强手,3名内部管理的能手。11人取得审计署计算机审计中级资格证书,占全区的74%。立足人才强审。以“审计大练兵、全面提素质〞为主题,大力开展干部培训教育。局长和班子成员到审计署和特派办挂职,应邀到审计署地县局长培训班授课。选送全市83名审计业务骨干分别到审计署兰州、南京、太原、长春、济南、沈阳、重庆、深圳、广州等15个特派办培训。3名审计业务骨干被中纪委借调参加案件查办工作。在审计署和清华大学培训市县审计干部43人,署领导和9名司长亲自授课。提高了依法审计能力和水平。五年来,1个工程获全国优秀、7个工程获全区优秀和表彰。有两人通过考试被任用为处级干部,有21人通过考试走上科级领导岗位。严守廉洁从审。把廉政建设措施植入审计进点、问题定性、处理处分、审计执行等审计质量控制关键节点,对重点审计工程纪检组与法制科联合抽审,实行任务分配、审计实施、处理处分相别离的运行机制,确保廉洁从审、提高质量。五年中,未发现一起不廉洁行为。唱响文化兴审。组织党员接受优良传统教育,听红歌、唱红歌、读好书、写箴言,到革命圣地参观,陶冶情操,坚决理想信念。倡导“责任、忠诚、清廉、依法、善意、奉献〞审计价值理念,举办延安精神研讨会、以德为先恳谈会、学经典读书会,成立审计前沿知识高级研究小组,引导干部努力提高自身思想道德及文化修养。行风评议一直名列市直机关前茅。五年中,我局有16名党员被授予全区审计系统先进个人,并记二等功,36名党员记三等功;12名党员被市直机关工委授予优秀共产党员荣誉称号。
三、发挥免疫功能坚持民本审计理念,保障党的惠民政策落实到位。对社保、医保、低保、粮食直补等专项资金、国债资金、转移支付资金进行重点和跟踪审计,跟踪落实惠民资金到户,查出各类违规金额11.1亿元,力促整改,整改率到达95%。加强重点工程审计,推动反腐倡廉和增收节支。202223年以来,跟踪审计118项重大投资工程,查处和帮助纠正整改违规招投标、配套资金不到位、虚报预算、挤占挪用建设资金等3.6亿元,管理不标准1.9亿元;对重点工程开展竣工决算审计,核减高估冒算工程款7.2亿元,相当于当地两个旗县一年的财政收入。加强经济责任审计,标准权力运行。五年来共审计114名县处级干部。建议党纪政纪处分2人,移送纪检监察司法机关4人。我局对旗县党政主要领导“一并审计〞的做法,受到了自治区领导高度肯定,人民日报报道了我局领导干部离任经济责任事项交接做法。五年来,全市共查出管理不标准资金51.3亿元,收缴财政8500万元,归复原渠道资金3.5亿元,促进增收节支14.9亿元,审计挽回损失242023万元,提出并被采纳审计建议1361条,帮助被审计单位建立完善内控制度、落实整改措施512项。审计在保障开展、促进和谐、反腐倡廉等方面做出突出奉献。
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