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2023年审计局履行职责工作总结.docx
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2023 年审 履行职责 工作总结
审计局履行职责工作总结 2023年度,我局在县委、县政府和市局的正确领导下,以“三个代表〞重要思想为指导,以科学进展观为统领,乐观学习贯彻新的审计法和上级审计工作会议精神,认真履行审计职能,连续坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,紧密围绕我县和谐进展这个中心,进一步拓宽工作思路,把审计工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进管理、促进提高效益、强化内部把握,防范风险上,取得了明显的成果,为效劳经济进展,构建和谐发挥了乐观作用。 一、认真履行职责,乐观开展审计工作 2023年我局规划审计〔调查〕工程74个,到11月底实际完成审计〔调查〕工程159个。其中:县本级财政执行审计1个,部门预算审计5个,财务收支审计4个,经济责任审计21个,专项审计调查12个,固定资产投资审计116个。审计查明违规金额613万元,管理不标准资金4131万元,应上交财政资金120万元,已上交财政资金120万元,收缴入库率100%。提出审计建议193条,被接受审计建议193条。 一是进一步深化财政财务收支审计。在对县2023年度预算执行状况的审计过程中,主要审计了县财政局具体组织的县本级预算执行状况、地方税务局组织的税收征管状况,延长审计了农田、水利、林业3个部门的预算执行状况。在审计中,坚持做到以真实性、合法性审计为根底,加强对财政资金的监督,留意标准财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,削减损失铺张,促进了各单位财务管理工作的标准化。县十五届人大常委会在听取了余德林局长受县人民政府托付所做的2023年度县本级预算执行和其他财政财务收支的审计工作报告后全都认为“县审计局依据审计法的规定,认真履行职责,审计行为不断标准,审计质量得到提升,审计水平逐年提高,今后要进一步加强对审计工作的领导,乐观制造条件,支持审计部门依法、独立、公正、充分地履行审计职能〞。 二是大力开展经济责任审计。受县委组织部的托付支配,分别对13位镇(乡、场)、8位县直机关原领导人履行经济责任状况进行了审计。审计觉察局部单位对财产、资金的管理使用不标准,往来款项没有准时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计,促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善,增加了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为县委管理、评价和考核使用干部效劳。 三是突出固定资产投资工程竣工决算审计。今年以来主要开展了县湖滨大道绿化工程、城市森林公园景观工程等116个工程竣工决算审计,送审金额18774.56万元,审定金额15595.00万元,审减3179.56万元,审减率16.94%。在审计中,做好跟踪工作,全力揭示工程招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面的弊端。为严峻 查处高估冒算、虚报工程量、损失铺张等问题,有效地维护了建筑市场秩序,为国建挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,得到了上级领导的全都好评。 四是加强专项资金审计监督。连续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会进展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金如防洪保安资金、养老保险基金、民政救灾资金等工程的审计,促使财政部门进一步加强对资金的管理,推动公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善。同时,也为领导机关供给了决策依据。 二、留意构建和谐机关,大力推动自身建设 一.留意审计人员的连续学习和培训,促进业务人员职业化水平的提高。先后支配1人参与了省审计厅举办的审计局长培训班,2人参与了市局举办的经济责任审计培训班,3人参与了审计师考试,6人参与了审计署AO认证考试等。 二.进一步完善相关规章制度。在全局干部认真争辩的根底上,制定和完善了年度工作目标管理考评方法、会议制度、学习制度、考勤制度、财务管理方法、来客接待管理方法等各项制度,并汇编成册,使工作做到有章可循,按章办事。 三.进一步加强党风廉政建设,树立和保持审计机关的良好形象。支部经常性地组织全体干部学习党风廉政建设有关规定和“审计〞八不准“纪律〞。成立了风险岗位廉能管理工作指导小组,制定了县审计局廉政风险岗位管理工作实施方案等制度。通过学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增加,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。今年3月,我局一人被市局表彰为“全市审计机关审计能手〞;一人被市局表彰为“全市审计系统先进工作者〞;7月,一人被评为“优秀共产党员〞称号。 三、着力打造新亮点,推动审计工作上台阶 一是成立了经济责任审计联席会议办公室。国务院制定的党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定出台后,为贯彻落实规定精神,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据,县建立了经济责任审计工作联席会议,成立了以经济责任审计工作领导小组,由县长亲自担当组长。同时经县编委会争辩,并报市编委批准,将经济责任审计联席会议办公室在我局单设,确定为副科级单位,设主任职数一名,人员编制在审计局调剂。 二是乐观争取,增编增人。随着我县城市建设不断进展,城建工程越来越多,我局投资审计任务逐年加重。而我局目前只有一名投资审计专业人员,与担当的投资审计任务极不相应,严峻影响了投资审计工作的正常开展。我局乐观主动争取县委、县政府的重视,今年编委又在我局增加了2个事业编,并与县人保局一道开展了聘请工作。当时因时间紧,聘请条件较高等缘由,未聘请到适宜的投资审计专业人员,现有一名造价专业人员在我局实习考察,经政府主要领导同意,假设该同志可以胜任固定资产投资审计工作,那么从绿色通道引进到我局工作。 三是进一步加强制度建设,标准固定资产投资审计。目前政府工程审计普遍存在核减幅度较大,如县城污水处理厂送审工程造价4250万元,审定工程造价3370万元,审减工程造价880万元,审减率为21%;湖滨大道景观绿化工程送审工程造价3864万元,审定工程造价2633万元,审减工程造价1231万元,审减率为32%等等。这些审计报告出具后,在社会上影响较大,给政府和有关工程管理单位造成一些不好影响。为了更好地标准政府工程建设工程管理,发挥资金的最大效益,县政府常务会争辩确定从8月4日开头,对政府投资建设工程费用审计核减幅度较大的工程需进行行政惩罚,对核减幅度10%〔不含10%〕以上的政府投资建设工程,处核减金额10%-15%的罚款,罚款统一上缴县财政。 针对当前有些单位偷税漏税现象比拟严峻的问题,局审计会议确定对全部政府工程和报审金额超过一百万的部门工程在进行竣工决算审计的同时附带进行财务审计,重点审计施工单位在施工过程中缴纳税费的状况。经过一系列制度法规的出台,有效地抑制了虚报工程造价,偷税漏税等现像,标准了建筑市场秩序,促进了反腐倡廉工作。 四、存在的困难与问题 一是审计力量与审计任务之间的冲突比拟突出,尤其是根本建设投资工程审计中的冲突更为明显。二是审计确定和审计意见的落实还存在确定的差距,局部基建审计的资料供给滞后。在审计回访中,有少数被审计单位对审计确定和审计意见尚未能真正落实。三是审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步伐迈得不够大。 五、明年主要工作思路 明年工作在保证完成上级审计机关和县委县政府下达的年度审计工作任务的前提下,重点做好以下几个方面的工作。 一是围绕促进依法行政,连续加大对政府部门预算执行的审计力度,促进标准财政财务管理。 二是围绕加强宏观调控,进一步加强政府重大投资工程审计。 三是围绕维护群众切身利益,强化专项资金审计和调查,促进社会和谐稳定进展。 四是围绕加强审计队伍建设,连续抓好审计人员后续教育和培训工作,提高审计队伍的自身素养。 五是完成县委、县政府交办的其他工作。

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