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2023
年审
管理制度
审计局管理制度
为加强审计档案和机关档案管理,严格执行审计法、档案法、保密法和有关档案管理工作的方针、政策和规定,促进档案管理标准化、标准化建设,保证审计档案和机关档案平安、完整,提高审计档案和机关档案成果转化工作水平,特制定本制度。
一、指导思想
以审计法、档案法、保密法和各项政策规定为根本原那么,集中统一管理审计档案和机关档案,维护档案平安、完整。
二、根本制度
(一)档案员岗位责任制度
1、负责本机关全部档案和其他各种有价值资料的保管、收集、整理、编制以及检查档案的装订质量。
2、认真执行保密法和有关档案工作的政策、规定,严格遵守档案工作制度。
3、加强档案室的平安防火、防盗、防虫、防鼠、防潮工作,做到各项防护设备、设施和物品的定期检查和安放。
4、档案室的门、档案柜及其他存放档案设施,要按时上锁。除档案管理部门、上级检查部门及档案室工作人员,其他人员不准进入档案室。
5、搞好档案的统计与鉴定,按照有关规定,做好档案监销工作。
6、总结档案管理的经验和做法,加强档案科学管理的方法、方式的创新,确保档案管理水平不断提高。
7、完成领导交办的有关档案的其他工作。
(二)档案立卷归档制度
1、立卷原那么
(1)本机关的全部档案由档案员专人负责,统一管理,不准散存。
(2)业务档案,要严格按照审计署关于审计档案管理工作规定,以各业务科室为单位,谁审计谁归档立卷。
(3)机关档案,要根据区档案馆的要求,按类目、范围、内容,由档案员负责收集、整理、装订,按年度立卷,并存档保管。
(4)审计机关的全部档案,由档案室统一编号,编制目录,科学管理,以便利用。
2、归档范围
审计局各项工作中产生和形成的具有利用价值的文件、材料、凭证、账簿、数据等。
3、档案归档验收标准
(1)不撤除文件上的金属物的不归档。
(2)破损或褪色的文件材料不归档。
(3)装订局部过窄,或多字不加宽用纸以及其他不符合档案用纸标准的不归档。
(4)字迹难以识别的不归档。
(5)装订不牢固、不整齐、不美观、丢页压字、损坏文件、阻碍阅读的不归档。
(6)录音带、录像带、光盘等声像资料档案,应标明内容、承办单位、录制时间、录制人,标志不全的不归档。
(三)档案查阅制度
1、按规定查阅的档案,只准查阅有关局部,不准查阅无关局部。
2、查阅档案的有关内容经允许摘录时,只准摘记复制在专纸上,不准记在个人工作手册上,只准摘录有关局部,不准全文抄写。
3、查阅的档案只准在档案室内查阅,不准私自带出档案室。
4、保护档案,不准在档案的任何处勾、涂、改、做标记、弄脏、弄湿或折褶。
5、原那么上档案不借阅,确需借阅的,须经主管领导批准后办理借阅手续,限期归还。
6、查阅核心档案,须经主要领导批准,只准查阅有关的局部。
7、机关工作人员到档案室查阅档案,要注意记录利用档案进行审计成果转化的典型事例。
(四)档案平安保管、保密制度
1、档案管理人员和借阅档案人员,必须保守党和国家的机密以及被审计单位的商业秘密,做到不失密,不泄密。
2、除档案管理人员和上级检查人员以外的其他人员不准进入档案室。
3、不准在档案室内吸烟、使用明火。
4、档案室的门窗必须有防护设施,如铁窗、铁门等。
5、档案室的各项统计资料、数据、数字不对外公布。
(五)档案销毁制度
1、对机关档案室保存15年以上的短期档案以及无利用查考价值的档案要予以销毁。
2、销毁档案必须成立有区档案局领导参加的档案销毁领导小组。
3、已经批准拟销毁的档案,必须逐件、逐卷进行登记,领导签字后,当众销毁。
4、销毁档案的登记表和销毁的卷、文件份数,及时上报区档案局。
5、拟销毁的档案,不得当废纸卖掉,可以由两人以上送纸浆厂当众化为纸浆。
三、领导组织
(一)为加强对档案管理工作的组织领导,成立由局档案管理工作领导小组。组长:局长;副组长:办公室主任;成员:档案员业务科室审计人员。
(二)领导小组要催促档案管理制度的贯彻落实,检查档案管理制度的执行情况,经常研究和分析档案管理工作中存在的问题,提出改进意见,切实加强本局档案管理工作。
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