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2023年内部审计工作计划格式.docx
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2023 年内 审计工作 计划 格式
2023内部审计工作方案格式   一、年度审计工作目标   年的内部审计工作,以“三个代表〞重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和催促被审计单位及时整改。   二、审计的内容   1、根据内部审计的规定要求,有方案地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;   2、根据内部审计的规定要求,有方案地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;   3、根据内部审计的规定要求,有方案地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;   4、根据内部审计的规定要求,有方案地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;   5、根据内部审计的规定要求,有方案地后勤集团的财务收支进行审计;   6、根据内部审计的规定要求,有方案地对学院招待费使用情况进行内审;   通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。   三、审计的方法及范围   审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。   审计的范围是:教学系及相关单位xx年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。   四、时间安排   1、上半年对教学系进行内审;   2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。   五、有关资料的提供   1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。   2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配方法。   3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据   4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等   六、其它相关工作   学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地开展。

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